财务管理制度规定——报销制度规定.docx
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1、财务报销制度(试行)为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,统一公司的报销秩序,现结合公司的具体情况制定本制度。一、借款程序1、出差人员出差需要用款的,必须先填写出差申请单(附表1),1000元以下的(包含IooO元)由部门负责人核实、签字后,直接去财务部出纳处借支。Iooo元以上的,除部门负责人核实外,必须有总经理签字,方可借支。借款人带自己信用卡到财务处刷POS机,财务支付其现金。信用卡业务方面咨询财务部。2、非出差人员因公事需借款的,须填写借款单,由部门负责人核实、签字,企管总监签字后,到出纳处借支。如果超过IOc)O元者,须有总经理签字,方可借支。3、投标保证金借款,借款人必须
2、在借款单上详细注明开标时间等投标的详细信息。未中标者,必须在10个工作日内将所借保证金归还至财务,否则公司将严格追究责任。二、报销程序1、报销人员须将票据按时间顺序粘贴整齐,并填写报账明细(附表2)后,交于部门负责人核实、签字,再由企管总监签字后,到财务部报销或冲抵借条。金额超过5000元,须有总经理批准.2、出差人员的报销费用,差旅费补助须有正规票据(如加油票,交通票,住宿票,餐饮票)。未有正规票据的,财务不予报销。出差人员必须在返回后一个月之内签字报销。逾期者,财务不予办理。如果工作原因,确实不能返回,可请同事将其签过字的票据代为转交至财务。3、所有报销票据,贴票前必须查询其真伪性(查询网
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- 财务管理 制度 规定 报销
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