审计局20xx年项目支出绩效自评报告.docx
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1、审计局20xx年项目支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容工程造价审计咨询服务及跟踪项目经费支出,主要用于支付我局委托社会中介机构对县政府投资和以县政府投资为主的工程建设项目开展跟踪审计而产生的服务费。(二)项目绩效目标1 .通过聘请中介机构对建设工程项目开展全过程跟踪审计,提高工程质量,控制投资成本,规范工程项目资金使用,节约政府资金IooO万元。2 .科学合理编制审计项目年度预算,及时支付中介机构跟踪审计服务费。3 .加强跟踪审计力度,合理控制成本,监督工程完工程度,保证工程质量,减少投诉率。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金到位情况本项目资金来源为财政资金,
2、为预算安排的审计业务费,已于20xx年拨款到位300万元。(二)项目资金使用情况全年预算数300万元,全年执行数299.49万元,预算执行率99.83%o严格按照国库集中支付管理制度和财政下达资金的使用范围要求支付跟踪审计服务费,由具体实施部门提出用款计划,财务部门审核资料,局领导审签,县会计核算站审核。经过层层把关,严格落实财务制度,保障资金支付安全、合规、合法,保证资金专款专用,不存在支出依据不合规,超标准开支,虚列项目支出,截留、挤占、挪用项目资金等情况。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析根据法定审计职责和审计管辖范围的要求,在年初将政府投资工程项目列入年度审计计划,按照工作计划
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