财务制度内部控制具体制度货币资金管理.docx
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1、货币资金管控管理管控规章制度规章1 .总则1.1. 为了加强公司对货币资金的内部控制,规范货币资金行为,防范货币资金管控管理管控过程中的差错和舞弊,根据中华人民共和国会计法和上海证券交易所上市公司内部控制指引和企业内部控制具体规范一货币资金(征求意见稿)等法律法规,并结合公司的实际情况,制定本规章制度规章。1.2. 本规章制度规章适用于XX蓝焰XXXX(以下简称XX)本部和分公司及所属全资子公司和控股子公司(以下简称各单位),参股子公司可参照执行。1.3. 释义1.3.1. 本规范所称货币资金是指是指公司所拥有或控制的现金和银行存款和其他货币资金。其他货币资金包括银行汇票存款和信用证存款和信用
2、保证金存款等。1.3.2.银行账户分为基本存款账户和专用存款账户:基本账户是存款单位办理拨入经费和工资和奖金的发放,以及日常经营活动的资金收付;专项存款账户是指存款单位因特定用途需要开立的账户。包括基本建设资金和国债转贷资金和住房基金和保险基金等特定用途专户管控管理管控的资金。1. 3.3.票据分为有价单证和重要空白凭证两种:有价单证,包括应收票据(收到的商业汇票),定额存单,国库券等;重要空白凭证,指由单位填写金额,并经签章后具有支取款项效力的空白凭证,如:支票,汇票,信汇,电汇单等。2.货币资金管控管理管控的组织机构和职责2. L股份公司财务部的相关职责(1)财务部在公司财务相关相关本次项
3、目人相关领导人下,相关相关本次项目制订货币资金规章制度规章及相关管控管理管控办法,规范货币资金管控管理管控控制,经公司管控管理管控层审批执行;(2)财务部下设资金科,相关相关本次项目公司内部银行管控管理管控。内部银行集中公司资金统一运作,核定各单位日常留用现金余额,办理各单位之间的往来结算,根据公司的有关规定对各单位办理借款和经费划拨,统一进行对外筹资,监督各公司资金的使用。2. 2.股份公司其他各机构部门机构及单位财务部的相关职责公司其他各机构部门机构及单位财务部应严格遵循本规章制度规章及相关管控管理管控办法。2. 3.货币资金管控管理管控岗位分工原则相关要求2. 3.1.公司建立货币资金业
4、务的岗位责任制,明确相关机构部门机构和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离和制约和监督。2. 3.2.货币资金业务不相容岗位包括:(1)货币资金支付的审批与执行;(2)货币资金的保管与盘点清查;(3)货币资金的会计记录与审计监督。2. 3.3.出纳相关有关人员不得兼任稽核和会计档案保管和收入和支出和费用和债权债务账目的登记工作。2. 3.4.严禁未经授权的机构部门机构或相关有关人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。2. 3.5.公司对办理货币资金业务的相关有关人员实行定期岗位轮换规章制度规章。对关键财会岗位,实行强制休假规章制度规章,并在最长不超过五年的规定时间内进行岗位
5、轮换。3. 授权审批规定3.1. 各单位应建立货币资金业务的授权审批规章制度规章。货币资金业务的相关机构部门机构与经办相关有关人员应严格履行授权审批程序,审批人应严格遵守审批权限,不得超越权限审批。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办相关有关人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权机构部门机构报告O3.2.授权审批有关内容可以参见下表:货币资金审批权力矩阵部门机构及相关有关人员审批事项各矿运销和供应分公司股份公司本部高管层董事长财务科科长分管矿长矿长财务科科长经理相关科室资金科科长财务部部长财务相关相关本次项目人分管副总经理总经理总经理办公会资金计划编制审核编制-汇总和拟订审核审核
6、审批银行账户开立申请审核申请审核审核审批银行账户撤消申请审核申请审核审核审批各单位经济往来款项采用现金结算申请审核申请审核审批各单位备用金限额申请审核申请审核审批各矿资金支付一万元以下的款项审批一万元以上和五十万元以下的款项审核审批五十万元以上的款项审核审批运销和供应分公司资金支出审核审批股份公司本部资金支付预算内日常费用日常工资和奖金审批2000元以内的费用款项审批2000元以上的费用款项审核审批预算内各项费用类和资产类支出和往来款项核算等30万元以内款项审批30万元以上,100万元以内的款项审核审批100万元以上的款项审核审批国家重点的基建相关本次项目审核审核审批部门机构及相关有关人员审批
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