采购部管理制度与工作流程页.docx
《采购部管理制度与工作流程页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购部管理制度与工作流程页.docx(11页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、采购管控管理制度规章与工作相关流程一、目的:为规范采购相关流程,提高采购工作的效率,特制定本制度规章。二、适用范围:适用于本公司采购管控管理。三和有关内容:1和总则为加强采购工作的管控管理,提高采购工作的效率,制定本制度规章。所有的采购有关人员及相关有关人员均应以本制度规章为依据开展工作。2和采购基本相关流程采购需求(公司各机构部门)采购计划(采购员)寻找供货商询价和比价和议价一一采购洽谈-协议合同的签订(确定货款支付条件和配送方法方式和售后服务)一一交货质量验收(仓管)-质检(不合格退货)一一入库一计划对账一财务结算。采购相关流程图如下图所示:财务结算1)采购计划:采购员应根据需求机构部门请
2、购单和公司需求计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况和供应能力和品质能力等方面评定,并定期从质量和运货和价格和逾期率和是否配合等方面综合打分。3)询价和比价和议价4)协议合同的签订:买卖双方经过询价和报价和议价和比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购协议合同的签订要根据采购商品的相关要求和供应商的情况和企业本身的管控管理相关要求和采购方针等相关要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定货款支付条件和货运方法方式和售后服务等情况。5)交货质量验收:采购员必须确定相关货物品种和数量和质量和交货期的正确无误。以采购员的确定和协议合同为质量验收数据
3、。6)质检:相关货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:相关货物入库后,财务结算。3和申请商品采购相关流程图1)请购机构部门提出采购需求,填写物质采购计划表2)采购部制定采购计划,由采购部负责任人报总经理和财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。4和申请货款支付相关流程图1) 采购商品入仓后,做应货款支付计划2) 采购员根据供应商账期核对成本金额和货款支付金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与货款支付金额一致后做应货款支付;3) 采购部审批到期应货款支付4) 总经理批准货款支付5和商品到货质量验收相关流程仓管验货仓管打入库单一成本会计审核入库单一进仓1) 仓
4、库根据供应商送货单质量验收生产产品2) 质量验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复6和退货相关流程1) 请购机构部门填写退货申请单,写明原因2) 采购部根据供应商协议合同和合作情况,审核退货申请3) 审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4) 不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过O.5%采购管控管理制度规章一、 建立供应商资料管控管理(表)册,售后服务管控管理表。二、 建立和建全比价制度规章,保证采购生产产品的质优价廉。三、 每月底将本月货款支付和欠款和欠票情况进行汇总和总结,并提出下月用款计划。四、
5、 签订采购协议合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购机构部门或请购人。五、 所有相关货物一律开箱质量验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。六、 质量验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。七和请购单及其提报规定1)请购单应按照要素填写完整和清晰,由公司相关领导审核批准后报采购机构部门;2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;3)其他材料设备及工程本次项目申购按照(物资采购申请表.)的格式填写提报;4)日常零星采购按照公司印制的按照(物资采购审批单)的格式填写提报;5)请购机构部门在提报请购单是应相关要求采购部签字或盖章接收人请购机构部门备
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理制度 工作 流程