审计评估报告及底稿.docx
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1、采购体系及流程内部控制审计审计报告公司:一、审计完成情况1、XX;2、XX;3、XXo二、审计总体评价本次审计对现有采购体系内控系统的完整性、合用性及有效性进行了检查,发现现有采购体系合用性一上尚待进一步完善,部份风险见下表阶段审计结果存在风险计划编制及执行目标计划更改频繁,计划不能指导部门工作工作无依据,预算不合理供货比例执行计划比例与实际比例存在差异供货不满足生产、库存积压库存管理仓储条件不利于管理,库存标准缺乏合理性账实不符、流程缺陷、库存积压供方监控监控力度不够,评价机制尚待完善不能客观、完整反映供方实际情况以上因素引起的风险实际已经对体系产生伤害,如:采购计划随销售及生产计划变动而更
2、改,各采购部仓库均存放有长期呆滞不用零部件及供货不及时造成停线等;在对部份合同执行情况的审计中相关程序审批、物料接收检验入库、结算付款手续的环节上相对规范,完整,但也存在执行结果偏离的情况;各部门间体系流程协作力度不够,工作流程未形成闭环,流程运转、信息沟通的有效性上仍需加强。1计划编制及执行流程执行审计情况执行效果存在风险整改及建议计划差异(详见附表)1月计划未以年计划为依据进行编制,差异较大2分供方的月计划与ERP系统反映的日甘创和在在差异1各级计划均存在较大差异,基本无法指导采购员开展工作,采购主要以定单为依据进行采购2对采购员计划执行情况考核按ERP系统中行映的目计划为依抿讲行考核1采
3、购计划不合理导致目标偏离2不利于全面预算管理的开展3开展工作无依据1目前采购计划执行的现状是表面上已按照像关程叙文件进行上报、审批及执行,审批手续完善。但实际通过审批的计划对采购部开展工作起不到指导作用,由于上游的销售计划及生产计划变动频繁,采购计划也受到相应影响。2建议采购部与供方管理部加大对库存的监控力度,设置合理库存标准,在该标准范围内合理编制采购计划,并结合生产计划及时调整,修正,提高计划准确率。3建议采购部内部对年、月计划的匹配度赋予关注,规范采购计划的编制、分解实施流程。4建议采购部加强与供方沟通,严格按照采购计划及定单执行采购,未按定单执行对应考核供方或者采购员。5对ERP,仓库
4、条码系统平台数据的及时性及完整性加强监控,确保数据有效性。若浮现差异,及时落实、纠正。抽查采购员2022年度月计划及订单执行情况IXX供方6月IIA04047物料计划14000件2 XX供方5月XX、XX物料计划各XXX件3 XX供方1月XXX物料XxX件,XXX物料XXX件定单及到货1采购部下发的物料采购定单无下达日期反映25月下达XxX供方定单要求2022年6月15日XxX物料到货XXX件,查阅仓库记录于6月13日到货XXX件34月下达XXX供方定单要求2022.5.25日前XxX物料均XXX件分批到货;查阅仓库记录于XXX物料5月16日到货XXX件,HA01330物料5月5日到货XXX件
5、,当月无其他收料记录41月SH5供方定单要求XXX物料XXX件、XXX物料XXX件于1月20日前到货,经查1月未到货采购计划及定单执行偏离影响生产2合同签订、供货比例执行情况流程执行审计情况执行效果存在风险整改及建议1对物料合同签订的规范进行检查,物料采购合同均为标准合同,2022年1月7日组织评审,审批齐全2合同质量条款约定与公司级质量指标执行情况:2.1对供方考核按合同约定的指标以定单执行情况按月进行考核,反映在对供方合同执行的“违约扣款”中,该指标与公司级指标会有差异。2.2年度对采购部执行采购的总体交付情况汇总分析后按公司级质量指标进厂检验合格率N%进行考核1审计中发现合同签订存在无合
6、同编号或者编号格式不一致情况2查阅的7份合同中各供方的质量条款有不一致情况(见附表)。经了解合同中对供方的质量条款由质量管理部依据各供方供货情况的历史数据综合测算后制定,采购部按质量管理部制定的质量指标进行合同签订。1合同管理风险2质量指标不能客观反映供方实际情况1由于合同编号不一致,不利于合同档案管理,缺乏可溯性,建议采购部规范合同文本内容2建议质量管理部对质量指标的统计方式在现有基础上进行供货比例执行情况1经了解,采购目前对供货比例考核按公司指标供方到货情况允许超差%,每项物料采购允许项不在上述范围内,对超差情况进行考核2供货比例按合同签订比例执行,年中如果有调整比例采购员 需打报告至XX
7、X审批,通过后按调整后比例执行公司2022年2月12 H,由采购部编制供货比例建议报领导审 批执行,审批齐全。3抽查合同供货比例执行情况3.1 XX供方合同XX物料的供货比例为外3.2 XX供方签订的年度物料合同约定对XXX物料的供货比例均 为%3.3 与XX供方签订的年度物料合同约定对XXX物料的供货比例 为 100%1 XX执行情况:1.1 采购部月计划反映计划比例%实际比例先1.2 抽查系统中6月反映实际发出XXX件,实际比例XXX%2 XX执行情况:2. 1 XXX计划比例,计划实际比例即抽查6月系 统中反映实际发出XX件,实际供货比例XX%2.2 XX计划比例XXX%,计划实际比例X
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