医院财务科年终工作总结.docx
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1、医院财务科年终工作总结医院财务科年终工作总结(一) 20XX年度医院财务 运行情况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科 室的大力配合下,充分发挥“参预、监督、服务”职能,以 成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作, 充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成为 了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提升。本年 度较好地完成为了全年财务管理、会计监督、绩效工资核 算等各项工作。现将全年工作总结如下:一、主要指标完成情况:医院医疗收入达XXXXX元;药品收入达XXXXX元;(其中 西药收入为XXXXX;中药收入为XXXXX元)。财政津贴收入达 元;其它收入达XXXXX
2、元。合计为元。医疗支出为元,(其 中:工资福利 支出为XXXXX元;商品和服务支出为XXXXX元; 其他资本性支出为 元)。药品支出为元,(其中工资福利支 出为 元;商品和服务支出为 元;其他资本性支出为 元)。其 他支出为元。XXXXX住院总费用为XXXXX元;自费费用为XXXXX元;合理费 用为XXXXX元;实际补偿额为 元;出院人数为XXXXX人;人均 费用为XXXXX元;人均补偿费用为XXXXX元;药品总费用为 XXXXX元;诊疗总费用为XXXXX元;诊疗自费费用为XXXXX元; 认真完成为了 20xx年医院“收支两条线”管理规定,实行“ 阳光收费”。较好的完成为了医院的各项目标。20
3、xx年度基本工作回顾一、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作 是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据“轻、 重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日 常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、 出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无差错,日清 月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废都有完 整的手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐 实三相符。二、积极参预基建工程的管理,为保证工程总体验收, 按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现 场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报 了
4、工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固 定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财 务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对三、依据资金结算法规做好资金出纳工作: 依据医院 财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。 财务科在人员少、事务繁杂的情况下,按照财务管理制度进行会计核算活动;完成为了日常财务报销、工资以及各项福 利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国 家预算管理制度,合理使用资金。四、强化经费监督,做到收支平衡。财务科对上年度 经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节 约、高效为原
5、则,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工 作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流 程,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用 经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督 预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依 据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加 强内部考核工作: 依据医院财务管理制度和考核职责,不 定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、 岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的 落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。一年来,财务科的工作有成绩也有不足:工作的广度
6、和深度还需要进一步的扩展,克服工作中时有的浮燥情绪。 我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建 财务工作,及时准确把握相关财务政策,把内审与内控相结 合,为更好的完成医院的财务目标而努力。医院财务科年终工作总结(二)恭敬的各位领导首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来, 我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟 大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真学习十六大 文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知 识,团结一致,齐心协力,环绕我院年初既定的工作目标, 较好地完成为了各项工作任务。汇报如下:一、 今年新开展的主要工作1、 我院为加强经济管理,实行
7、全成本核算,在医疗 系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法, 我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸 索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1月 1号实施。通过全成本核算,增强了泛博职工的成本意识, 杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32%的增幅 情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗Ol 年为16万元,02年为12万元,节约4万元;卫生材料消耗 占医疗收入比,01年%, 02年% 02年比01年降低个百分点; 药品费占药品收入比%,02年, 02年比01年降低个百分点。估计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长 12%,与去年相
8、比增加广告费28万元、院报费用4万元、技 术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比 因素业务支出仅增长8%o2、为适应社会主义市场经济的需要,规范财务行为, 提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方 案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支 持匡助下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行 了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双 向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动 了全科人员的积极性,特殊是各组组长认真负责,开辟思路, 发挥了模范带头作用。3、 我院目前财力非常艰难、资金不足、设备老化, 严重制约着我院的业务发展,院领
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