部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴.docx
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1、部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴根据关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:一、自查情况1 .认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点在校纪委的部署和指导下,XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权
2、力的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制度和内部运行流程图。在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上,对XX各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域,初步排查梳理20余个风险点。2 .自查整改,制定落实措施,不断促进规范针对XX确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作,相关管理部门参
3、与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程,查找风险点,分析廉洁风险的表现形式,制定修订防控措施的同时,各业务部门结合自查反馈意见,修改完善清单各项内容。2022年上半年,重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展培训沟通和修订完善;下半年结合检查,重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月,XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查,以查促改,及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。据不完全统计,就本次“廉洁风险防控工作”,XX部门共召开干部会议8次,组织小型座
4、谈沟通、部门交流等数十次,专项自查16项次;2022年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个表现形式,完善近100条防控措施。二、主要做法1 .领导重视,精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控管理工作,把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程,以加强廉洁风险防控促进业务管理的规范和提升,统一思想,提高认识,部署阶段任务,指导督查工作进展,协调解决突出问题,确保工作落到实处,取得实效。2 .以点推面,有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后续工作思路;到以采购与合同管理为例,拟定“采购合同管理廉洁风险防控表”(模板);到党委、中心各单位多方参与,各重点领
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