华东师范大学附属紫竹小学财务管理制度.docx
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1、华东师范大学附属紫竹小学财务管理制度目录一、制度1、财务管理制度22、内控管理制度53、财务报销制度144、票据管理制度185、会计档案管理制度196、资产管理制度207、公物赔偿制度22二、岗位职责1、报账员岗位职责252、资产管理员岗位职责26财务管理制度为了更好地规范和完善学校的财务管理制度,规范财务行为,严密财务手续,维护财经纪律,强化财务的监督与管理,确保财务工作有序进行,使财务管理制度不流于形式,并结合学校实际情况,现将我校的财务管理制度、收费管理制度、采购管理制度制定完善如下:一、建立财务管理制度学校财务制度是强化财务管理的一种手段,是财经工作方针、政策及有关法律、法令、法规的具
2、体表现。因此,学校必须建立财务管理制度。1、要合理安排,按要求、正确制定预算内、外资金收支计划。2、每学期,财会人员应及时向分管财务的校长、总务报告各项经费的收入情况,并配合校长做好预算内、外支出计划,做到统收统支,专款专用。3、学校根据规定在银行设立结算账户,所有收入、支出均在银行结算。严格执行“收支两条线”。不得公款私存,不得单立账目。4、严格财经审批手续,所有报销发票应注明事理,有经手人、验收人或证明人签字,最后由校长审批方可报销。5、规范业务合同。业务合同需写清业务内容、金额、付款期限,落款处需有双方经办人亲笔签名、日期、公章,多页合同,还需盖骑缝章。业务尚未履行,不得全额付款。6、学
3、校在编人员,每人一张公务卡,公务卡可透支,故此学校不再借款给个人。因公消费,除了刻章、配钥匙、差旅费、司机体检费以外,必须使用公务卡,如果未能使用公务卡,报销时填写未使用公务卡结算单,上面需校长签字同意方可报销。公务卡报销需提供:发票、清单、刷卡小票,否则不予报销。7、学校报销票据都必须具有税务监制章的合法发票,必须具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额,必须盖有填制单位的公章(或专用章),大小写必须相符。其发票背面须有经办人和证明人签名或签章,属于固定资产的,必须填写财产登记表。无发票的项目,不得报销。8、如果未拿到发票,但是需要先付款的,填写付款凭单,上面写清楚没有
4、发票先付款的原因,由财务分管校长、校长签字后,方可支付。付款后,经办人需在一月内取回发票,逾期不取回的,已支出的费用则由经办人承担。9、全校财产物资的申购、调配、报废等均由总务处办理。资产管理员负责保管、验收,履行领用手续。物资申购由部门、个人提出。10、差旅费报销,当事人应如实填明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价。车票应贴在报销单背面,报单人签名,证明人签字,学校领导审批,才能办理报销手续。11、学校的收据和发票,是会计核算的原始凭证和法定依据,学生票据和事业性发票均由总务购买,报账员向总务领用,用多少领多少,用完要及时核销。如果开错,此发票三联填上“报废”字样,作为报费处理。12
5、、学校财务要做到日清月结,每学期结束,代办费要清帐。13、自觉接受上级审计部门的审计,发现问题及时纠正。14、学校财务相关人员必须严格执法,自觉执行财经纪律,共同做好财务核算,做到账物相符,帐帐相符。二、建立收费管理制度1、学校每学期的收费标准由上级有关部门规定,学校严格执行上级的统一收费政策和收费标准。每学期初,学校在醒目处张贴已在教育局备案的收费公示,下发收费征询单,征询单需由家长签字后回收。班主任负责收齐,统计出不参加的学生名单,将名单和征询单交给报账员,报账员将征询单装订,保存2年。每学期末,学校对代管费进行清算,多退少不补。2、认真使用教育局发放的学杂费收据和往来收据。学杂费收据每个
6、学生人手一张。3、收取的代办费、外籍学生学费纳入预算外资金管理,并按规定缴存财政专户。4、代办费实行专款专用,不挤用、占用、挪用、截留,并纳入报账员统一管理。5、学校支出必须有计划、有安排,年底各部门开会讨论,形成各部门预算计划,最后合并形成学校预算计划。核算中心会计每月编制财务分析,及时解读,做到心中有数。三、建立采购管理制度1、政府采购项目按上海市政府采购法原则实施。2、不是政府采购的,5000-20000元的重大采购项目由校行政会集中讨论研究决定,做三方比价。20000元以上的项目报校代会讨论通过,并公示,严格按照闵行区教育局关于学校采购的相关规定要求规范采购。3、小项目的采购,由保管室
7、或部门提出申请,总务处向校长申报,校长审批后方能采购。购回的设备或物品必须履行完善的验收、领用手续。四、建立基建管理制度学校进行校舍维修建设或维修必须按闵行区教育系统工程项目管理制度实施,在实施过程中,严格把好工程质量关,自行实施的工程项目结算需按审计价格支付。五、加强各项制度的监督落实1、在采购中,操作人员认真抓四个环节:合理选择供货单位;确定采购方式;确定采购价格;签订采购合同并加强合同的管理。2、在资金结算管理制度中,操作人员按照制度程序办事,由经办人签字经办,资产管理员核实后,凭专业单位的竣工验收单,项目跟进人收齐全部材料后,经校长签字审批后,会计审核后方可办理转帐结算手续。3、通过财



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