公司财务支出管理制度.docx
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1、XXX有限公司财务支出管理制度一、目的L加强本公司资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利用率,保证资金安全,特制定本制度。2、防止因私占用公司财产。二、审批程序L严格遵守财务审批手续,遵循先审核,后审批的原则。报销时:由经办人整理原始凭证(归类、粘贴发票、签字)T填制费用报销单T部门经理签字T财务处审核T总经理审批报销。2、所有款项的支付,须经总经理批准。如果总经理不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。三、计划审批内容L采购人员出差借款时,填写借款单,经部门负责人按批准权限签字批准后交财务部门审查并签署意见后,方可借到款项,采购货物
2、所需的款项应有经恰当权限批准的采购计划,经财务部门审查并签署意见后由出纳员办理汇款;不得携带大量现金外出采购。2、固定资产与办公家具:其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在2万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。3、差旅费:出差人员借款,必须先到
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