财务审核员办事细则.docx
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1、财务审核员办事细则第1章工作职责1-11.1 工作目的1-11.2 工作项目1-1第2章作业说明2-12.1 付款报销审核要点2-12.1.1 物料药品付款审核2-12.1.2 一般费用报销审核2-12.1.3 项目经费报销审核2-42.2 账务核算审核要点2-52.2.1 薪资月结账务审核2-52.2.2 医务收入账务审核2-6第3章附则3-13.1实施与修订3-1第1章工作职责1.1 工作目的1 .依据医院会计制度及院内规章审核原始单据、执行账表核对作业,发挥审核监督职能。2 .通过审核异常问题反馈及专案改善,完善会计基础信息的质量,保障经费开支均依预算、依标准、依核决权限执行。1.2 工
2、作项目1 .物料药品付款审核包括:一般物料(含试剂)、药品付款原始单据的审核。2.一般费用报销审核包括:暂借款和一般费用报销申请单原始单据的审核。3.项目经费报销审核包括:使用财政项目、科研和教学项目资金等专项资金开支的原始单据审核。4.薪资月结账务审核包括:薪资月结传票的审核与账表核对。5.医务收入账务审核包括:医务收入日结与月结传票的审核与账表核对。第2章作业说明2.1 付款报销审核要点2.1.1 物料药品付款审核作业项目及目的作业周期作业细则及作业方法(程序)依据规章或使用表单一般物料(含试剂)、药品依据税法、规章、制度之规定对物料、药品付款之合理性审查与异常娜,S院方权益。每日1 .审
3、核付款检附的资料:一般付款资料中需包含:收料单、发票;寄销品付款资料同时检附批价记录截图;非合约特材付款资料需同时检附:非合约特利申请单、报价单、特材叫货通知;固定资产及无形资产付款资料,同时检附固定资产增加单。分次付款之内购材料、药品,需按合约规定办理付款,并同时检附材料检验表。2 .审核收料单及合约要件:付款厂商与收料单厂商相符,付款发票中单价、品名、数量应与收料单上单价、品名、数量相符。单笔非常备请购案金额1万元(含)及以上时检附合约。3 .审核发票要件:发票应详载本院全称、纳税人登记证号、地址、品名、大小金额及厂商发票专用章,所有付款发票均不得以任何理由进行涂改,包含抬头、事项、金额等
4、。4 .审核核决权限:输入电脑付款申请之寄送青单需经寄送付款部门主管核签。5 .审核支付方式和资金来源:款项支付均以汇款形式,依据资金来源审核“财政”或“电汇”支付方式的正确性。6 .审核负票缴回作业:负数发票与交运单及缴款单核对的一致性。规章:资材管理规则使用表单:1 .寄送清单2 .收料单3 .材料检验表4 .其他证明业务相关性的表单2.1.2 一般费用报销审核作业项目及目的作业周期作业细则及作业方法(程序)依据规章或使用表单一.外来凭证通则确保本院一般性支出符合规章制每日通则:(一)审核核决权限(以下不再列示)。(二)审核原始凭证要件。1.审核发票、行政事业单位收据等原始凭证是否与发规章
5、:1 .医院会计制度2 .中华人民共和度与税法规章时反应异常与改善建议。票管理办法规定一致,在税务官网查验发票真伪。2.审核发票所载买受人名称是否为本院全称,并盖有标准式样的!发票专用章。3 .审核日期是否为收件口或费用发生当年,不得跨年度使用(发票日期为上年度的发票原则上可使用到次年3月底)。4 .审核费用摘要栏所选费用与实际业务内容相符。5 .审核费用是否标准内列支,检附的资料是否完整。国发票管理办法3.核决权限公告使用表单:1 .费用报销申请单2 .暂借款申请单二.重点项目1、公务接待餐费每日1 .审核本院工作餐及接待餐费用标准及核决权限依据院内标准执行,含人均标准和陪同人数标准。2 .
6、审核检附资料的真实性与完整性,表单使用是否正确,是否按接待的标准检附公函。规章:核决权限细则使用表单:1 .公务餐/延诊餐/加班餐申请单2 .招待记事单二.重点项目2、因公临时出国每日1 .审核是否有XX大学国际处的出国批件。2 .审核是否有XX大学国际处的预算单。3 .审核是否是因公护照并提供护照出入境日期盖章4 .审核往返登记牌的日期及行程是否与批件相符。5 .审核经费开支标准为XX大学国际处预算单额度内。6 .审核是否完成院内审批流程。规章:1 .外事管理办法2 .姻公出国(境)管理准则3 .外国及港澳台专家管理准则4 .XX大学经费管理办法二.重点项目3、公务车费用及交通费每日(一)市
7、内车费1 .审核根据本院公务用车改善专案公告标准执行。2 .审核取得凭证及附件是否依公告内容提供并经相应主管核签。(二)公务车修理1 .审核收款是否为政府采购合约厂商。2 .审核是否为公务车,原始单据及车辆修复单是否经车辆管理部门签认并经相应主管核签。(三)过桥(路)费、停车费1 .审核原始单据及明细是否经车辆管理部门签认并经相应主管核签。2 .审核是否为公务车,检附公务车行车口报表,原始单据的日期、地点与派车内容是否相符。(四)公务车油费1.请款:配合合约机构,一般以暂借款申请单形式先行请款。审核付款方是否为政府采购合约厂商。3 .核销:审核冲销金额与暂借款金额是否相符。规章:1.关于本院公
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