医院一般费用报销电脑作业说明.docx
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1、医院一般费用报销电脑作业说明目录第1章纲要1-11.1 目的1-11.2 作业范围1-11.3 作业方式1-11.3.1 基础资料建档1-11.3.2 单据报销单之就源输入1-11.3.3 据报销单之核销1-2第2章作业屏幕及体2-12.1 项目群组设定2-12.1.1 类另(J2-12.1.2 功能2-12.1.3 使用部门2-12.1.4 使用时机2-12.1.5 使用方法2-12.1.6 字段说明2-22.1.7 保存期限2-22.2 核决层级设定2-22.2.1 类别2-22.2.2 功能2-22.2.3 使用部门2-22.2.4 使用时机2-22.2.5 使用方法2-32.2.6 字
2、段说明2-32.2.7 保存期限2-32.3 核决权限设定2-32.3.1 类别2-32.3.2 功能2-3233使用部门2-42.3.4 使用时机2-42.3.5 使用方法2-4236字段说明2-42.3.7 保存期限2-42.4 记账摘要字典2-42.4.1 类另IJ2-52.4.2 功能2-52.4.3 使用部门2-52.4.4 使用时机2-52.4.5 使用方法2-52.4.6 字段说明2-52.4.7 保存期限2-52.5 一般费用报销申请2-62.5.1 类别2-6252功能2-62.5.3 使用部门2-62.5.4 使用时机2-62.5.5 使用方法2-62.5.6 字段说明2-
3、62.5.7 作业流程2-72.6 一般费用报销查询2-72.6.1 类别2-72.6.2 功能2-82.6.3 使用部门2-82.6.4 使用时机2-82.6.5 适用方法2-82.6.6 字段说明2-82.6.7 保存期6艮2-8第3章附则3-13.1实施与修订3-1第1章纲要1.1 目的为简化各部门申请一般费用报销作业,以提升工作效率,特订定本电脑作业说明。1.2 作业范围当从业人员需办理一般费用报销时,以本电脑作业办理申请、核签及核销作业。1.3 作业方式1.3.1 基础资料建档(1)一般费用报销依各核销项目及金额之不同,遵照本院核决权限表规定需由各层级主管核决,故为简化各部门申请一般
4、费用时免判断应呈核之主管,由会计部门将各费用种类建立对应之应呈核主管名称,以利电脑于费用报销申请单上打印提示。(2)会计部门于H1.S财务管理系统一基准档作业一项目群组设定屏幕,将费用类别予以分类,供同类核决权限命名归集,以利基础数据设定撷取使用。(3)其次,于HIS财务管理系统一基准档作业一核决层级设定屏幕,将需设定核决主管层级予以分类,以利基础数据设定撷取使用。(3)再者,于HISI财务管理系统一基准档作业一核决权限设定屏幕,依据项目群组设定及核决层级条件,逐条设定每项目群组下各核决层级的金额权限范围,以利基础数据设定撷取使用。(4)将上列作业结合,于HIS财务管理系统基准档作业记账摘要字
5、典屏幕,设订各费用别应呈核的核决层级,供输入费用报销时,由电脑依据所选取之费用种类判断应呈核之主管名称。1.3.2 单据报销单之就源输入(1)当各部门有一般费用等请款或暂借款冲销时,需以HISI一般费用报销申请屏幕输入所欲报销之款项数据后,打印费用报销申请单,并将各项凭证(如发票、收据、发票明细等)及佐证资料(如报告、签呈、合约等)黏贴于所打印之费用报销申请单上,再送会计部门办理核销。(2)就源输入数据,为确保电脑档案与I费用报销申请单之内容一致,避免主管核签文件与电脑数据不符,故一经存盘后即不得更改,申请人员如发现输入数据有误或需更正时需再重新输入,原费用报销申请单则予作废O(3)当会计部门
6、审核人员审查单据无误后,交付账务人员结转传票,经会计部门主管核决传票后即完成作业,电脑同时将已入账之传票数据传送至一般费用报销申请屏幕,申请部门人员可于会计入账日及会计制票号字段查询报销进度,以供确认会计核付与否。(4)原则上各项费用之申请以自动汇款为原则(员工为转存付款,厂商为电汇付款),不办理现金支付。1.3.3 单据报销单之核销(1)会计部门接获经办部门请款之单据申请单后,先由审核人员审核其凭证要件、请款金额、主管核决权限等是否符合各项法规及院内规章制度之规定。(2)经审核无误后,再交由账务人员于记账凭证生成屏幕中,输入报销单本单编号,以显示原请款输入数据,并核对无误后,即可办理确认。(
7、3)倘审核人员对报销之内容认有不符合规定处,会计出具退件意见于费用报销申请单上,并呈会计主管加盖退件章。(4)费用请款或冲销单经账务人员确认后,即自动结转会计科目,同原请款之单据黏贴单及凭证数据呈交会计主管核决。(5)原则上会计主管于接获账务人员之已确认之待核决传票,需于当天下班前,以记账凭证审核屏幕,依传票号码起讫编号执行核决输入。(6)倘账务人员需更正传票资料,未核决之传票,制单可直接更正;已核决之传票,制单无法更正,需以调账方式处理后呈交会计主管核决。(7)经会计部门主管核决完成之账务数据,方可传送出纳办理银行付款。(8)月末最后一个工作日,账务人员须确保所有传票已完成核决。第2章作业屏
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