莲都区残疾人劳动就业服务所2021年度单位决算目录.docx
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1、莲都区残疾人劳动就业服务所2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经
2、费支出说明(9)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(+)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(17)一、概况(一)单位职责1.宣传、落实残疾人就业安置相关政策,配合做好用人单位残疾人就业情况申报审核工作。2 .组织开展残疾人职业技能培训,开展职业能力评估等就业服务,鼓励支持帮助残疾人自主创业和个体就业。3 .配合开展残疾人社会保障和救助工作。4 .开展残疾人康复业务技术指导和培训。5 .指导全区残疾人康复机构建设。6 .开展政策宣传、普及康复知识和残疾预防知识,提供用品用具供应服务。7 ,完成区残联交办的其他任务。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:办
3、公室等。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1.oO6.04万元,支出总计1,006.04万元,与2020年度相比,各减少I1.I8万元,下降1.1.O虬主要原因是:项目经费减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计948.56万元;包括财政拨款收入926.25万元(其中,一般公共预算926.25万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.65%;上级补助收入O万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;
4、其他收入22.31万元,占收入合计2.35九(三)支出决算情况说明本年支出合计999.79万元,其中基本支出114.17万元,占11.42%;项目支出885.62万元,占88.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计978.55万元,支出总计978.55万元,与2020年相比,各减少7.16万元,下降7.16虬主要原因是项目经费减少;财政拨款支出年初预算数713.58万元,完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项
5、目未纳入年初预算。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元,占本年支出合计的97.88%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.14万元,增长4.84%。主要原因是:项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支
6、出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出966.79万元,占98.8%;卫生健康(类)支出4.72万元,占0.48%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.04万元,占0.72%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占
7、0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出。万元,占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.58万元,支出决算为978.55万元,完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项目未纳入年初预算。其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.44万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
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