企业集团财务管理框架.pptx
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1、财务核算框架 长期长期 有效有效 增长增长 追求有利润的收入 目标销售收入-目标利润=可允许成本 (开源:对外增加收入,节流:对内控制成本) 有现金流的利润 提高资金周转率和运用效率,实现利润 不重资产化 减少库存,控制存货周转率,控制财务管理达到目标 实现实现“四个统一四个统一”统一会计政策统一会计流程统一会计核算口径统一会计核算监控财务管理思路财务管理体系财务管理体系框架 分三阶段进行: 第一阶段:短期方案(2019-2020年); 1、构建符合维视智造自身特点全面预算管理体系; 2、构建符合集团化特点会计核算体系,完善财务,业务,管理的一体化信息集成实践和完善。 3、健全资金管理、资产管
2、理、成本管理、内控管理等 4、初步机建立与全面预算相结合的绩效管理财务指标。 第二阶段:中期规划(2020-2023年); 1、建立与全面预算相结合的成熟的绩效管理体制; 2、实现财务、业务、管理一体化高度信息集成; 3、规范公司财务管理运行机制,逐步达到行业先进水平。 第三阶段:终极目标。 1、在平衡有效整合企业资源的基础上持续发展; 2、完善公司内外部信息共享平台; 3、在共享信息平台上,进行实时动态管理和实时动态决策。财务管理体系解决方案 一、构建全面预算管理体系 1、查找预算编制、预算指标、预算管理、预算执行、预算分析过程中存在的问题,提出解决措施。 2、根据解决措施,建立动态的预算管
3、理机制。财务管理体系解决方向 3、输出预算管理模型。 以销售预算和资金预算为核心的责任预算。财务管理体系解决方向 4、全面预算的编制过程。v 根据公司管理体制建立全面预算制度,划分多层次的预算责任中心,分解预算指标,建立健全预算责任体系,严格费用控制;财务管理体系解决方向公司汇总预算预算营销任务营销任务企业经营战略目标企业经营战略目标制定销售预算制定销售预算分解生产预算生产预算采购预算采购预算研发预算研发预算财务财务预算预算制定和分解销售预算,按照月度任务执行按照生产计划,核对库存,提出采购需求根据销售预算计划和生产预算计划制定研发计划综合预算资金投入预算,成本预算,费用预算,预算变动调整和年
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