管理审查程序(含流程图).docx
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1、1 .目的为有效地进行质量系统的管理审查,藉此使公司高层了解质量系统运行情况,并评价质量系统之有效性、充分性、持续适宜性,以使系统持续不段地得到改进,特制定本程序。2 .范围适用于公司高层对质量系统所进行的定期或不定期之审查。3 .权责3.1 管理审查会议召集人:管理代表;3.2 管理审查会议报告人:各部门主管;3.3 管理审查会议主持人:副总经理;3.4 会议决议事项跟催人:管理代表。4 .定义无5 .作业内容5.1 管理审查作业流程图(见附件一)。5.2 管理审查会议分定期和不定期两种,定期本公司规定6月和12月分别各进行一次;不定期为在以下情况下,由管理代表提出报经副总经理同意或由副总经
2、理直接决定召开:5.2.1 公司组织结构发生变化时;5.2.2 公司质量系统管理代表或副总经理异动时;5.2.3 发生重大质量异常时;5.3 管理审查会议讨论议题可包括:5.3.1 内部质量稽核之结果;5.3.2 预防措施执行之成效;5.3.3 质量目标达成状况;534重大质量异常和客户抱怨;5.3.5 顾客的反馈;536生产过程的绩效;5.3.7 产品质量的符合性;5.3.8 供货商(外包加工商)的质量表现;5.3.9 上次管理审查会之跟催确认;5.3.10 已经策划的改进;5.3.11 其他应由公司高层予以讨论解决之议题。5.3.12 与质量管理体系相关的内外部因素的变化5.3.13 应对
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