财务管理制度.docx
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1、财务管理制度为了加强财务管理,规范流程,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据集团财务管理法规制度并结合公司实际情况,特制定本制度。一、日常报销L公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。3、报销时须由经办人在报销单上签字,由部门负责人审核确认到财务部审核并到总经理审批。4、交通费的票据背面写上起始地和目的地,如票据正面有起始地就可不用注明,招待费需事先填写招待费申请,票据背面需证明人签字。5、补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审
2、批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行报销或借款,待审批人回公司后再进行守匿。二、对外付款L对外付款时,经办人员将付款申请单传递至财务部。财务人员审核付款审批表签批的完整性。2、付款时乙方应提供以下资料:1)、乙方经办人身份证并加盖公章(合同初次付款时提供)2)、乙方授权委托书并加盖公章法人章(合同初次付款时提供)3)、乙方出具含税票据3、财务部严格按合同付款,采取转账方式支付并填写收款人(合同乙方)全称。如实际收款人非合同乙方的,乙方应出具证明加盖公章及法人章(证明中应注明实际收款人全称,开户行、账号)O4、公司经办人员不得代收款单位办理收款事宜。三、出差管理L当日出差:出差当日可
3、往返者1)、当日出差之交通费凭乘车证明实数付给2)、当日出差人员不得在外住宿,确因工作需要须由部门经理批准按远途出差办理。2、远途出差:出差须在外住宿者。1)、远途出差交通费用凭乘车证明实数报销。2)、远途出差其区域(标准:动车普通舱、火车、大巴等交通)若因时间紧迫或工作紧急时,由总经理批准后方可乘坐飞机。3)、自备车辆出差者,公司予以适当的油费补贴,不再另外报销交通费。3、出差签核程序1)、根据业务及其它工作需要,指派其涉及岗位人员出差。2)、员工出差时限由部门经理予以核定并由总经理审批。3)、出差人员需填写出差申请单,并按照本规定执行出差费核销事项。4)、因公务紧急,未能履行出差审批手续的
4、,出差前可以电话等通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。5)、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报部门经理审核批准。因病或其它不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知本部门经理并在出差结束后提供相关证明,经核实确认后另给付出差旅费。4、出差费用标准及相关规定1)、出差时间预算:按出差出发到返回涉及的实际天数计算。2)、出差费用标准:交通费:按上述标准实报实销。市内交通费:根据接待业务实报实销。住宿费:一线城市(北上广深)500元/天,省会城市360元/天,其它地区300元/天。两名同性别员工出差,原则上需同住标间,按一人标准报销。差旅补贴:90元/天。招待费:按公司招待标准。5、出差费用
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