出差管理规定03.docx
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1、出差管理规定一、管理规定员工因公出差,应事先填写“出差申请单”。明确出差事由、时间、地点、旅途交通工具和计划费用。写明出差性质“工作询查”“支援门店”1、门店人员出差:副经理以上级报总部审批,审批流程为分管领导一店总一总部总经理批准后,凭此单到财务部作为差旅费借支的依据,并作为差旅费结算依据;2、总部人员出差:经部门主管一分管领导一总部总经理一执行董事批准后,凭此单到财务部作为差旅费借支的依据,并作为差旅费结算依据。二、报销规定1、公司有安排食宿的,出差人员不享受住宿及伙食补贴;公司未安排食宿的,差旅住宿、交通、餐补费用报销管理按以下标准执行;2、出差人员的住宿费、市内交通费和出差补助费实行限
2、额报销,超支部分个人承担。标准如下项目总经理(总部)总监级/含门店总经理部门经理(含副经理)副经理以下住宿费沿海发达城市、省会及直辖市、特区、住宿费用不得超过当地“锦江之星”快捷酒店(普通单人床或标间)的住宿标准一般城市交通费沿海发达城市、省会及直辖市、特区实报实销参照市内交通费规定执行一般城市交通工具(除汽车外的交通工具)飞机、火车火车火车火车伙食标准沿海发达城市、省会及直辖市、特区100/天80元/天60元/天60元/天i般城市80/天60元/天50元/天50元/天沿海发达城市为:深圳、珠海、汕头、海口、三亚、厦门、温州、宁波、大连、青岛。火车含:高铁、动车等铁路列车。若未达到坐飞机级别人
3、员乘坐飞机,按照高铁标准报销。3、出差补助按实际自然天数计算。4、乘坐火车,标准为二等座票;乘坐飞机,标准为经济舱。特殊情况(如同行程机票价格低于火车价格、起始地点间无直达火车、临时安排的紧急公务、随领导同行等)需要提高交通工具标准时,应事先征得分管领导、集团总经理执行董事的同意并报备直接主管。出差人员往返目的地所乘的交通工具必须严格按“出差申请单”所批准的执行。未经同意擅自更改所超出的费用由出差人员自行承担。5、出差人员在外办事市内交通工具以公交车、地铁为主,特殊情况需报总部审批。6、出差人员出差时需到行政人事部申请备案,费用报销时需经行政人事部审核后方可报销,出差人员借出差之便,就近返家省
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