03报销管理制度.docx
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1、部门:财务部版本:A/0共4页餐厅门店实业发展有限公司名称:报销管理制度编号:HZZ-03一、报销流程(如图所示,费用均为单项费用总额)二、报销权限审批(-)店总权限1、门店所有因营业而产生的供货商货款;2、门店非货款类,2000元(含)以内的费用支出;3、特殊支出没有权限审批;(二)执行董事权限1、门店非货款类,2000元-5万元(含)费用的审批权;2、总部5万元(含)费用以内支出审批权;3、特殊支出的审批权(支出不超过5万元)(1)大型设备的购买(或维修)支出;(3)装修类的支出;(4)宣传广告类的支出;(5)国庆中秋,春节的送礼支出()大额支出的审批大额支出:指非货款类的支出超过5万元,
2、此项支出由董事长审批;各职位在各自权限范围内审批的出纳支付后,董事长还需补签(货款类除外)。三、报销管理(一)、报销申请人应将所有发票整理分类。1、费用报销(1)定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张底单上,并在底单上注明该类发票的张数及金额;车票、机票上应注明起讫地点、时间。(2)购物发票应有手续完整的签收单、发票、保修单;(3)所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结的形式报销。多人参加的活动,应由其中职级最高者签字确认后方可报销。2、采购物品报销报销采购物品的,在有保修单、说明书的情况下,应附上。所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,依据必须是正本。发票、信用卡
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