机械厂不合格品控制程序.docx
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1、机械厂不合格品控制程序1、适用范围及目的本程序文件适用于公司原材料、半成品、成品和用户返回的不合格品的控制。制定并实施本程序的目的:对不合格进行控制,防止不合格品的百预期使用和交付。2、术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准给出的术语及下述术语。2.1不合格品不满足规定要求的产品,分ABC三类不合格品。a)A类不合格品:指关键特性(项点)不合格的机车重要部件成品,此类不合格状态对机车性能有重大影响或危及装备使用安全。B类不合格品:指影响产品使用性能的主要特性(项点)不合格的机车零件产品,此类不合格状态对机车性能有影响。C、C类不合格品:指一般特性(项点)不合格产品,此类不合格
2、状态不能影响产品使用性能,或指价值较、未经组装的零配件。2.2让步接收品经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不合格品。2.3办理让步放行的原则让步接收品应不影响性能,不影响互换,不影响外观,同时应有消除不合格原因析措施。2.4不合格品的评审指被受权的组织或人员对不合格进行评价并对其作出返工、返修、让步接收、拒收或报废决定的活动。3引用标准文件ZC-Z.CXWJ03-01-2012检验和试验控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012纠正措施控制程序ZC2CXWJ03-01-2012产品流通卡流通控制程序ZC-Z.CXWJ03-01-2012(实物)质量管理考核细则ZC-Z.C
3、XWJ03-01-2012检查员管理办法4职责4.1品质部4.1.1主持不合格品一、二级评审。4.1.2不合格品评审结论出现异议时,负责审核作出最终仲裁。4.1.3负责入口检验、终端试验分析与考核。4.1.4负责入口检查、终端交验不合格情况的识别,对返工情况重新检验。4.1.5负责对产品运用中出现的不合格采取纠正措施,负责收集、反馈信息。4.1.6负责按纠正措施控制程序要求,针对质量问题下发纠正和预防措施表,督促相关部门制订纠正预防措施,组织验证,检查考核。4.1.9负责对不合格情况进行统讲分析及考核。4.2事业部4.2.1负责对本部门发生的不合格品进行标识与隔离并作好记录。4.2.2负责对本
4、部门制造的不合格品进行三级评审处处置。4.2.3负4。2。3负责对本部交付的不合格品进行签认,组织不合格品评审与处置。4.2.4负责对本部门处置的返工、返修品进行重新检验。4.2.5负责对本部门责任的不合格品进行原因分析,编制返工、返修工艺制订和实施纠正预防措施。4.2.6对库存及所发生不合格品的批次(票号)负责。4.2.7负责保存不合格品的物流管理。4. 2.9负责组织本部门责任质量分析会。4.3财务部负责核算不合格品损失价值。5控制程序5.1进货检验过程中不合格品的处置。检查员在进货检验或验证过程中发现不合格品后,应做好标识与隔离,作好相应记录,并根据下述情况开具相关处置。A、自制件经委外
5、加工后发现的不合格品,开具不合格品处置单一式四份,交品质部供应商管理员进行处置。B、除A条款以外的不合格品,均按6。1条款开具(废品通知书)5. 2加工过程中不合格品的处置。5. 2.1检查员在检查过程中发现不合格品后,应做好标识与隔离,并作好相应的记录。5. 2.2对明显报废的不合格品,检查员应按6。1条款开具废品通知书,废品由中转人员随废品通知书一起转运至库存房废品区,进入库房废品,管库人员必须对其数量和接收时间龙废品通知书上签字确认。5. 2.3对不能直接作了判定的不合格品,检查员应填写不合格品/让步接收品评审记录(简称评审记录一式两份。)由本部门工艺质量人员组织相关人员评审后,对其做出
6、处置:A、报废,按5。2o2条款执行,同时评审记录(一份)附在流通卡上随产品流通。B、让步接收:评审记录(一份)附在产品流通卡随产品流通,同时本部门工艺质量人员应在评审记录上填写纠正预防措施。C、返工(返修)工艺员编制返工(返修)工艺,并和评审记录一起交生产计划员。生产计划员根据返工(返修)工艺下达返工流通卡,评审记录附在附工流通卡上随之流转。定额员和返工(返修)件的操作者,均按返工(返修)工艺和返工流通卡分别对不合格品开具工时和进行返工(返修)。5. 2.4对流通过程中数量不符的产品,检查员应按6.1条款开具废品通知书。5. 2.5评审记录在处置完后,一份检查员自存,一份附在流通卡上。5.
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