异常情况报告和纠编制度(商检制度之七).docx
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1、XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度编号XXQM007版本A/1主题异常情况报告和纠编制度页码共2页第1页1,目的:规定本公司纠正和预防措施工作的管理职责、措施的制订、实施和评价等相关的内容2,范围:适用于本公司内外部不合格品(不合格项)的纠正和预防措施的管理。4职责4.1质检部负责日常检查和监测,公司内部的质量审核中的决议,顾客投诉、反馈不合格产品,进行本公司制订的纠正措施的实施和验证。4.2行政部负责内外环境管理审核的不符合,对环境监测的测量、事故或险情、相关方的抱怨、管理评审决议等信息进行纠正措施的制订、组织实施和验证。4.3样板开发部负责因设计工艺、产品设计标准、包装等造成
2、的不合格品/项的纠正和预防措施的制订、实施和验证。4.4业务部负责因交付、服务不合格的纠正和预防措施的制订、实施和验证。4.5采购部部负责外购、外协件出现的不合格品/项对供应商制订纠正和预防措施实施和验证进行督促。4.6其他部门负责本部门出现的不合格品/项的原因分析,制订纠正和预防措施,并组织实施和验证。5管理程序5.1纠正和预防措施的制订、实施、评价流程依照纠正和预防措施管理流程图5.2纠正措施5.2.1分析原因:当环境管理、生产过程、采购、内部检查和监测等出现不合格(不符合)时,出现不合格(不符合)的部门(必要时会同相关部门)负责分析不合格原因,并依照纠正措施和预防措施报告表规定的记录要求
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