合资公司存货管理制度(家电营销公司).docx
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1、第一章总则一、为加强销售合资公司对仓库收发货的控制,加强对产品流向的监控,规范存货账务处理流程,保证存货账务的准确、及时、完整,特制定本制度。二、本制度适用于营销总部下属各销售合资公司,管理内容包括存放于仓库的自有库存、终端的样机、终端代保管品等所有权属于销售合资公司的所有库存。三、合资公司仓库选用的基本原则:合资公司仓库选择应遵循市场化原则,原则上不选择与合资公司关联人员所控制的仓库(如股东)。四、各销售合资公司应在营销总部财务管理编制的存货管理办法下制订本单位内部存货管理细则。第二章商品管理职责四、存货管理职责财务部负责销售合资公司仓库收发货的管理监督,并对不符合规范的行为,进行处罚;财务
2、部负责销售合资公司存货的所有账务处理,对销售合资公司存货账务处理的规范性、准确性和及时性负责;财务部对销售合资公司实物出入库环节的规范性负责;财务部对销售合资公司仓库盘点准确性负责,确保销售合资公司仓库账账一致,账实一致;销售合资公司财务负责人为销售合资公司存货管理领导责任人,销售合资公司仓库管理员为实物管理的直接责任人,销售合资公司存货管理员为存货账务的直接责任人。第三章商品的收发货管理五、商品收货管理销售合资公司仓库所有存货的进出均须办理出、入库手续,并实行严格的审批制度。仓库需预留有效的签字与印章,相关印鉴变动,必须立即通知仓库进行变更。采购货物到达销售合资公司仓库后,仓库管理员依据产品
3、送货单或者销售合资公司采购单核对产品机型、数量是否相符。仓库管理员根据产品入库标准办理入库手续。对于总部直发商品符合收货标准的办理入库,不符合收货标准的,合资公司有权力拒收,具体视实际情况协商解决。不符合收货标准包括:产品有破损,包装箱有破损或纸箱皱折,影响后期销售;实际送货型号与产品送货单上型号不一致;外包装箱未粘贴售后条码。销售合资公司对非供应商采购的商品按照销售合资公司收货标准办理入库;对于经销商退货的商品,根据退货商品入库审批表及实物状态办理退货手续。仓库管理员验收货物后,须在产品送货单的黄联、蓝联和红联上签字盖章,黄联为承运单位留存联,蓝联为客户签收回执联与总部结算运费,红联为客户留
4、存联。签收时须注明实物的状态、数量及其他相关情况,签收数量必须明确无疑议,若收货完好,应注明“实收完好”、“照单实收”等;若到货出现破损,应注明“实收XX台,义台破损拒收”等字样;若只在收货单上签字盖章,未注明收货情况的,则视同完好签收。签收字迹必须清晰、整洁、明了。签收印章须提前在总部预留备案。六、促销品收货管理促销品货到仓库后,仓库管理员及时反馈至销售合资公司市场部,市场部根据促销品采购批文和促销品采购明细到仓库现场验收,并拍照,验收合格后仓库管理员向销售合资公司财务出具促销品入库证明(入库证明须签字盖章)。销售合资公司存货管理员根据促销品采购批文、促销品明细及入库证明进行系统入库处理。仓
5、库管理员打印促销品系统入库单后签字盖章,交给市场部,Tft场部根据促销品采购批文、照片、系统入库单交销售合资公司财务部进行核销出款。七、商品发货管理销售合资公司与运输公司签订配送协议的,需提前预留运输公司签单的预留印鉴(一式两份,财务部与仓库各留一份);销售合资公司财务部留存经销商自提的授权委托书;销售合资公司财务部应保留并核对经销商收货预留印鉴;销售合资公司发货专用章及出仓单的样式,应在仓库进行备案。销售合资公司财务部开单员在开单后及时打印出发货单据,并加盖销售合资公司发货专用章交后由提货人员。仓库管理员收到发货单据后,并对预留印鉴进行核对,同时核实提货人身份证、行驶证并复印存档,做好相关发
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