内部审核控制程序.docx
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1、内部审核控制程序1 .目的通过公司内部对质量管理体系进行审核,以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性,确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准IS0900L2015之要求。2 .范围本程序适用于所有与公司IS09001:2015质量管理体系有关的部门和过程。3 .权责3.1 总经理负责选定审核组长及审核员,并审批内部质量管理体系实施计划;3.2 内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划;3.3 审核组长负责执行年度审核计划,并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告;3.4 受审核部门负责配合内审的进行,并对审核中发现的不合格项,制订纠正和预防措施并组织实施。
2、4 .审核过程4.1 审核流程图过程顺序内部审核流程图过程描述执行者审批者依据表单1开始)编制内部审核计划I总经理对内部质量审核计划进行审批内审小组总经理内部质量审核计划2S成立审核小组,确立审核组长总经理根据实际情况确定审核小组成员总经理N/A审核小组名单3内审小组提前一周将内部质量审核计划下发到受审部门内审小组N/A内部质量审核计划派发内部审核计划4审核组长组织审核员编制审核检查表审核小组成员N/A审核检查表编制审核检查表E5由总经理组织审核员和各相关单位召开首次会议审核小组成员N/A会议记录召开内审首次会议6审核员通过问、看、查等方式进行现场审核并予以记录审核员总经理审核检查表现场审核7
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