公司工程结算月度奖励考核细则.docx
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1、公司工程结算月度奖励考核细则一、考核依据1、各地区公司工程结算月度奖励考核的依据是XX下发的关于地区公司工程结算月度奖励及考核办法的通知,从XX年3月1日起执行。2、工程结算考核原则是:地区公司根据当月按制度规定按时完成结算情况进行奖励及考核。3、奖励及考核计算办法:(1)各地区公司当月按制度规定按时完成结算的,按其完成金额的L2%。奖励;未完成结算的,按其未完成金额的0.3%。扣罚;当月未完成的结算转入下月结算并考核Q(2)按上述办法计算出需扣罚的地区公司,根据计算结果直接扣罚地区公司;按上述办法计算出有奖金(以下简称计算奖金)的地区公司,再根据其当月结算审计意见落实率,计算其应发奖金:冬龙
2、区公电之发奖金二(E乌龙区公更算奖金)皆月该公量算奖金X殳真守宙恚落矣姿E(名电区公司算奖金X殳算聿什意免落了率)结算亩计意落实至=落实审个意见实际核减金薮审计意见建议核减金冢100%4、考核原则中提到的制度是恒大地产集团工程预结算管理制度(恒地司预审字2014第009号文),其中预决算部结算审核的总时限(包括审核、对数、落实审计意见)为:自收到结算资料次日起,100万元(含100万元)以下的15天内;100万元300万元(含300万元)的25天内;主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上的其他工程50天内Q二、流程安排1、工程结算的备案对IoO万以上的工程结算,施工单位向工程部报送工
3、程竣工结算资料或向预决算部报送工程结算书后2小时内,须将其联系人及电话、资料明细、与相关部门的签收记录等资料提交集团预决算审计中心结算管理办公室(以下简称结算管理办公室),工程部、预决算部应提示、督促施工单位备案,而且有义务主动把备案用电子邮箱XX告知施工单位。工程部将其与施工单位、预决算部将其与工程部和施工单位的竣工结算资料签收记录扫描件在签收后24小时内通过EMS同时发送给地区公司预决算审计部负责人及结算管理办公室片区管理员。工程部、预决算部在工程竣工资料接收及结算审核过程中,与施工单位关于工程结算的来往函件发出后,须24小时内通过EMS发送给地区公司预决算审计部,同时抄送结算管理办公室片
4、区管理员。2、结算考核资料的报送预决算部审核完毕或落实完审计意见并与施工单位达成一致意见后24小时内,将结算考核资料原件(不含委托、采购)送地区公司预决算审计部,地区公司预决算审计部核对完毕后返还预决算部。其中IOO万元以上的工程结算,预决算部须将结算考核资料扫描件通过EMS同时发送给地区公司预决算审计部负责人及结算管理办公室片区管理员。3、结算备案资料、结算考核资料接收人,须确认预决算部是同时发送资料给片区管理员及地区公司预决算审计部负责人时,才予以接收,否则需告知预决算部重新同时发送。接收资料后先检查资料是否齐全并符合报审要求,如符合则要及时(一般要求在12小时内)按工程结算备案登记表、U
5、OO万元以上工程已完结算考核明细表、100万元以下(含100万元)工程已完结算考核明细表的要求登记;如报审资料不符合要求,应要求预决算部补齐资料后才予以登记。4、解决争议的结算资料,各片区管理员EMS上收到后,不作登记,转发给结算管理办公室资料员。资料员负责登记,并每月底考核时与地区公司预决算审计部核对数据。5、每周五16:00前(月末的,29日前),审计部负责人把与预决算部经理复核过的结算考核表通过EMS发给相应的片区管理员,统计数据截止到当天12:00(月末的,统计数据截止到28日24:00)o预决算部对考核数据如有异议,与审计部负责人沟通。9、每月29日前,审计部负责人把与预决算部经理复
6、核过的结算考核表(数据截止到本月28日24:00(以EMS上的发送时间为准)通过EMS发给相应的片区管理员。结算考核表中,要明确审计建议核减率超过5%(含5%)的结算、特殊情况下审计建议核减率虽然没超过5%但有必要提出质量考核的结算提出初步的质量扣罚方案,组长汇总后提交部门中层讨论。10、审计意见有误的,审计工程师、审计部负责人、片区副总要在审计意见回复中签名,对审计意见有误金额(0)进行确认。月度结算考核时,审计部负责人要针对审计意见的错误原因进行分析,每月30日前把分析报表通过EMS发给片区管理员。组长汇总后提交部门中层。Ih报审计后有增加金额的,审计意见回复中应详细说明增加金额原因,原则
7、上不能放进争议金额中。月度结算考核时,审计部负责人要针对报审计后增加金额(n)进行原因分析,每月30日前把分析报表通过EMS发给片区管理员。组长汇总后提交部门中层。13、每月1日前,片区管理员把上月预决算部审核结算超期较多且属于特别情况经地区公司董事长签名确认的、没有签收记录的、其它须部门中层开会讨论的考核资料(含有关情况说明等)整理出来交给组长,组长汇总后提交部门中层开会讨论。14、每月1日前,片区管理员把上月工程部审核结算资料超期且属于特别情况经地区公司董事长签名确认的、没有签收记录的、其它须部门中层开会讨论的考核资料(含有关情况说明等)整理出来交给组长,组长汇总后提交部门中层开会讨论。部
8、门中层开会讨论前,要落实工程部扣罚人员名单,具体流程:片区管理员把扣罚明细表发给审计部负责人(仅发该地区的扣罚明细表),审计部负责人与综合计划部沟通落实扣罚人员名单后,把落实结果反馈给片区管理员。三、考核细则1、结算考核资料中金额类的数据要求:(1)预决算部报结算考核时,工程结算审批表或工程结算分段审核审计情况表中的相关金额必须如实填报,不能出现空缺项或者金额错误,否则片区管理员经与预决算部负责人核对后,要求更正金额和补填金额而耽误的时间,计入结算考核时限内。(2)在结算审计意见回复的结论中,必须明确以下金额:最终达成一致无争议金额(j)、无争议部分审计建议实际核减金额(d)、无争议部分审计建
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