保证工程质量措施.docx
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1、保证工程质量措施为贯彻我公司“质量第一,信誉为主,服务社会”的质量管理方针,确保本工程施工质量全优的实现,根据该工程施工图纸设计,现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求,特制定本质量保证措施。第一章质量目标一、单位工程:优良工程。二、分部工程:合格。第二章质量保证体系我公司按照国际标准化组织颁布的1S09002质量标准,建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标。签定合同到竣工交付使用,直到交工后保修与回访的全过程,充分体现了IS09002中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导,以程序文件为日常工作准则,以作业指导书为操作的具体指导,所有质量活动都有质
2、量计划并具体反映到质量记录中,使得施工过程标准化。规范化、有章可循。责任分明。第一节质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映下文是IS09002中19个要素。各要素4.n具体表现见相应的程序文件COPn.*(COP为程序文件的代号,n为要素的编号)。4.1管理评审质量体系应定期评审,以保证其符合IS09002标准及实现企业的质量方针。质量评审采用现场评审或会议形式。详见COPl.1管理评审程序。4.2质量体系公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系,以保证工程质量稳定。连续并不断提高。详见C0P2.1质量计划编制与实施控制程序。4.3合同评审通过对招标文件和合同草案的评审,确保合同条款明确
3、完善和对其正确理解,正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。详见C0P3.1合同评审程序及C0P3.2工程招标管理程序。4.5文件控制通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制,使其处于受控状态并能及时修改或换版。详见COP5.1质量体系文件控制程序。COP5.2工程技术文件控制程序、COP5.3设计变更控制程序。4.6采购通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制,保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单,并定期对其进行评审。采购产品时必须有完整的计划。合同和相应的规范、标准等,并严格进行验证。详见C0P6.1供应商的评价程序。C
4、0P6.2工程材料采购控制程序和C0P6.3工程分包管理程序。4.7业主提供的物资通过对业主提供的物资进行有效的控制,使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任,将业主提供的物资列入采购计划,按规定对其进行验证、检验,贮存和保管,出现问题加以记录。详见COP7.1业主供料控制程序。4.8产品标识与可追溯性通过对原材料。施工过程及竣工工程的标识,使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识,对重要材料还应记录、跟踪其使用部位;对施工过程应在记录上和实物上标识,特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。详见C0P8.1工程材料及物项标识程序。4.9工序控制通过对施工工序各个环节的
5、控制,保证其质量满足要求。详见C0P9.1工程项目开工管理程序、C0P9.2施工过程控制程序、C0P9.3工程分包管理程序、C0P9.4技术交底管理程序、C0P9.5生产设备管理程序和C0P9.6安全生产控制程序、C0P9.7工程施工进度计划管理程序。4.10检验与试验通过按规定对产品和过程进行检验和试验,以确保质量符合要求。详见C0P10.1工程材料检验和试验程序、C0P10.2施工过程的检验与程序、C0P10.3工程竣工内部验收程序和COPIO.4竣工工程交付程序。4.11检验、测量和试验设备通过按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制,使之处
6、于完好状态并且其精度能满足使用要求。详见COPILl计量器具控制程序和COPlI.2试验设备控制程序。4.12检验和试验状态通过对检验和试验状态的标识和控制,确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。详见COPI2.1检验和试验状态控制程序。4.13不合格品的控制通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施,使其不得被使用。安装或隐蔽。详见C0P13.1不合格品的控制程序。4.14纠正和预防措施通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析,采取相应的纠正措施;并定期总结,分析其发生趋势和可能性,采取
7、相应的预防措施,把不合格减至最少。详见COPI4.1纠正和预防措施控制程序和COPI4.2业主投诉的处理程序。4.15搬运、贮存、防护和交付通过对施工材料的搬运、存贮,保管和交付的严格控制,防止其损坏或变质。详见COPI5.1施工材料搬运和贮存、保管程序、COPI5.2施工过程成品半成品防护控制程序。4.16质量记录的控制通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制,以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。详见COPI6.1质量记录管理程序。4.17内部质量审核通过定其进行内部质量审核,验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,并确定质量体系的有效性。详见COP
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