五公司财会专项监察表-20170525.docx
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1、中铁五局集团第五工程有限责任公司财务管理专项监察表共页第页受检单位检查时间受检部门负责人检查依据检查人员序号检查内容检查记录问题描述整改要求检查内容检查依据或标准货币资金管理1库存现金检查1)库存现金盘点,做好盘点记录;2)现金余额 不得超过5万元;3)每月至少二次库存现金盘 点,并做好盘点记录;4)现金日记账及时登记。2银行存款检查1)亲自到银行或打电话询问银行受检单位银行 存款余额;2)银对账单是否及时取回,实际存 款与账不一致时,编制银行存余额调节表;3) 银行印鉴章、支票、U盾、汇票的保管符合规定。二资金管理情况1业主(局指)往来 情况消理与业主的往来情况。包括:开累计价情况、 开累拨
2、款(含代支付)情况、开累扣质保金等情 况、应收或应付往来余额2资金缴纳情况包括:上缴公司货币资金、缴纳五险二金情况、 开累购固定资产及支付情况、代支付情况等3本单位债务情况包括:1)外部债务。按劳务费、材料费、机械 使用费、职工工资、设备款等分类;2)专业化 分公司债务。按各专业化分公司进行分类。4资金集中管理资金集中度达到公司规定的标准5资金支付党政会签 情况根据管理规定,自2017年1月1日起,所有报 销及资金支付应进行党政会签6大额现金支付情况重点检查大额现金支付劳务费、零星外聘人员工 资、广告费等。是否存在小金库7代专业化分公司付 款情况根据公司管理规定,各单位代分公司支付款项必 须由
3、分公司出具付款委托书三财务管理制度执行情况1保险集中管理办法商业保险集中购买;自行购买必须报局批准;保 险理赔情况2履职待遇及业务支 出管理办法发票是否符合规定,如:违禁发票。是否存在报 销属于个人承担的费用;大额发票是否有清单; 是否符合公司规定的标准;电话费是否存在发放 现金等3报销管理办法程序是否符合公司规定;一般计征的单位,是否 存在应取得专用发票未取的情况;购买笔记本应 报公司主要领导审批等4资金管理办法对照管理办法检查。重点要检查:大额现金收支 情况;查阅明细账和分包单位台账,是否存在超 拨超付的情况;擅自捐赠、借款情况;项目之间 未经公司批准相互拆借资金;对专业化分公司的 支付是
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