财务收支专项审计报告.docx
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1、财务收支专项审计报告根据总公司的安排,我们对你单位20XX年4月-2OXX年3月的财务收支进行了内部审计,现将审计情况通报如下: 一、基本情况 你单位现有在职员工8人(实际在岗5人)。 20XX年4月起至20XX年3月期间,购进稻谷2z167吨,其中早釉稻1,725吨,晚釉稻442吨。 销售菜油33,735公斤(较上年同期增加3,375公斤),实现人均月工资收入2z088元(较上年同期的1,842元增加246元)。 20XX年3月末经费结余29.77元。 二、财务收支情况 (一)、收入合计177,138元。总公司下拨的各项经费计176z138元(其中工资性经费127,986元);收河北厂日常搞
2、卫生收入LOOO元。 (二)、经费开支总计177,362.50元(其中工资性支出123,468元,占工资性经费收入的96.47%,较上年高1.3%)。 用于职工工资117,255元;差旅费lz560元;过节费3z525元;升溢返回1,128元; 装卸搬运费2z944元;玉米运费、装车费22l014元;招待费19,270.50元(含春节走访2,540元。 占总支出的10.86%,较上年同期的招待费18z287.50元增加983元)甩费1,350元;电话费293元;包干电话费1,260元;包干手机费1,200元报纸胶带等零星开支1,198元; 薰蒸费、营养费2z270元;扫帚畚斗等IzOOO元;翻
3、漏520元;购编织袋IOO元;防暑药品89;其他零星办公费386元。 三、存在的问题和建议 审计情况表明,你单位财务制度健全,财务开支趋向合理,帐务 处理操作也较规范,发票审批手续齐全,每一张发票都有经手人、证明人签字和领导审批。 但是你单位仍存在一些问题,为此提出如下建议: 1、还存在少许招待费的发票只有经办和证明人的签名,但未注 明开支用途。 按要求每一张发票都要注明开支用途,希望在下一个年 度里能得到改正。 2、存在有些发票内容的填写不规范。口按规定发票(包括代发票) 上的内容应写明名称、数量、单价和金额。 对于非农副产品的出售, 可以取得原始发票的,严禁贪图便利以自制发票替代,以保持原
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