员工差旅费报销管理规定.docx
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1、员工差旅费报销管理规定第一章总则第一条目的为规范员工出差、外出管理,提高工作效率、工作质量,明确出差费的借款及报销流程,根据公司实际情况,特制订本管理办法。第二条范围本办法适用于公司各类出差、外出人员的审批,费用的预算、支出、结算等。第二章出差管理办法第三条出差的界定因公司开展业务活动需要必须离开工作所在地一日(含)以上,视为出差,本细则出差不包含国外出差。第四条出差审批及借款流程(一)出差审批流程1 .出差前由出差申请人在办公软件上提交“出差”,按照流程完成审批流程。2 .若需公司代订车、船、机票的,在“备注”中填写需运营保障部进行预定,否则费用由申请人先行承担。(二)出差借款流程1 .差旅
2、费实行预借支制度(按照出差计划的预算进行借款)。2 .由出差人员按差旅费标准及预计出差天数计算借款金额,在办公软件钉钉上提交“备用金申请”,审批通过后由财税管理部办理借款。财税管理部对于符合借款规定的,向借款人支付现金或转账至账户。第五条差旅费标准本办法所称差旅费,是指因业务需要,赴外地出差所产生的有关费用,具体包括:(一)参照标准1.交通职务级别交通工具标准火车高铁飞机一级(执行董事、董事)软卧二等座经济舱二级(中层、核心层)软卧二等座经济舱三级(基层、骨干层)硬卧二等座经济舱备注出差人在选择出差Zl通工具匚具时应本着节约成幺K原则选择交2.住宿级别酒店住宿标准差补发放标准(含出差餐费)出差
3、当地因业务发生的招待费用一级商务型酒店实报实销-实报实销二级连锁经济型实报实销补助60元/天500元以上须请示三级经济型实报实销补助60元/天须请示(二)费用细则1 .交通费是指含乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具到达目的地所发生的费用以及相关的订票费用,此费用实报实销。2 .因工作需要带车往返出差目的地的按照实际产生的停车费、过路费、加油费报销。3 .员工在出差地,办理公务事项时,因时间紧急须搭乘出租车时,原则上搭乘出租车里程需控制在15公里之内,特殊情况必须经主管领导同意,否则不予报销。4 .出差期间从单位往返机场/车站乘坐的交通工具为地铁、机场大巴,费用据实报销;如出差时间过早或过晚,
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