XX第X医学院附属X市X医院202X年部门预算情况说明.docx
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1、XX第X医学院附属X市X医院202X年部门预算情况说明一、部门基本情况(-)部门机构设置、职能XX第X医学院附属X市X医院全院共设科室X个。其中:临床科室X个,医技科室X个,急救中心、门诊、健康管理中心和附属X医院各X个,机关科室X个,后勤部门X个。(二)人员构成情况编制人数X人,在职实有人数X,其中:事业编制X人、在职X人,离退休人员已全部移交离退休管理中心。与上年对比,编制人数无增减,在职实有人员减少X人,为退休及调动离职人员。(三)预算年度主要工作任务医院将继续坚持精细化管理,深化公立医院改革,挖潜增效,促进发展,积极推进公立医院改革。进一步规范药品、医用耗材使用,努力降低门诊、住院人均
2、费用。全面推进财务内控管理。继续推进全面预算、全成本核算管理,重点加强药品、耗材的管理;通过内控工作的开展,深化闲置资产再利用。进一步强化机关干部的服务意识,推进后勤保障与服务社会化。完成财务转型工作,成为集记账型支持服务部门、控制型管理部门、价值型推进部门为一体的现代财务部门;加强内部激励机制。完善数字化医院运营综合监管系统,实时分析、整改医院人财物等资源配置和业务运营情况;加大人才培养、引进力度;拓展对外合作提升医院影响力。继续加强与周边地区医院间的合作交流,定期组织相关人员赴周边地区走访;积极开展大数据研发和应用。推进与华西大数据合作项目,力争成立大数据应用研究机构;进一步扩大科技惠民项
3、目受益范围。二、202X年部门预算安排情况说明XX第X医学院附属X市X医院202X年收入总预算X万元;支出总预算X万元(详见附表收支总表)。三、202X年收入预算情况说明202X年收入预算X万元(详见收入预算总表),较上年增加X万元,增长Xo其中:财政拨款收入(财政补助收入)X万元(包括:一般公共预算X万元、政府性基金预算X万元),较上年减少X万元,降幅X%;医疗收入X万元,占X%;其他收入X万元(主要是用于支付机关事业养老保险及职业年金等)。四、202X年支出预算情况说明202X年度本年预算支出X万元。其中:(一)基本X万元,占支出合计的X%。1 .工资福利支出:X万元,占基本支出的X虬其中
4、:基本工资X万元、津贴补贴X万元、奖金X万元、社会保障缴费X元、养老保险金X万元、职业年金X万元、绩效工资X万元、其他工资福利支出X万元。2 .商品和服务支出:X万元,占基本支出的X%。其中:办公费X万元、印刷费X万元、水费X万元、电费X元、邮电费X万元、取暖费X万元、公务用车运行维护费X万元、差旅费X万元、会议费X万元、物业管理费X万元、培训费X万元、公务接待费X万元、工会经费X万元、福利费X万元、其他商品和服务支出X万元。其中:机关运行经费X万元,占商品和服务支出合计的X%,较上年增加X万元,增长X%。3 .对个人和家庭的补助支出:X万元,占基本支出的X%o其中:离休费及补贴X万元、住房公
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