债券交易合规管控要点梳理.docx
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1、债券交易合规管控要点梳理一、制度建设方面1、远期业务交易对手管理制度缺位。2、关联交易制度不健全,关联方管理未涵盖企业控股股东、实际控制人及其控制企业的重要上下游企业。3、风险监测与交易行为管理机制不健全。4、未建立现券交易的交易对手白名单及额度管理制度。二、系统建设方面1、信息系统建设不完善。交易监控系统未覆盖投顾业务;资产管理交易系统缺乏风控审批与交易等功能;债券价格偏离度等部分核心风控指标依赖人工监测,且系统间交易数据留存不一致;未及时查明并处置系统内交易类型保存错误、交易要素不一致、数据重复等情况。2、信息监测系统不完善。债券审批环节未全部纳入系统管理;逆回购交易监控指标设置不充分出现
2、逆回购交易首期质押率超标;资管系统风险阈值调整不审慎;风控系统未设置关联交易额度风控阈值;风控系统中存在大量预警信息未处理、风控数据与交易系统数据不一致等情况。三、业务隔离方面1、业务未有效隔离。资管部门同时开展资产管理、投顾业务,人员混合办公,且投顾业务关键岗位混同操作。2、人员岗位混同。投资决策、交易执行、风险控制和交收结算等关键岗位兼任,混合操作。如自营债券业务投资决策、交易执行岗位混合操作;投资经理兼任信评经理。3、中后台部门未设置交易明细核对专岗。四、内控管理方面1、异常交易缺乏管控。交易价格显著偏离(高于、低于)价格基准(中证估值、市场估值)的交易未向风险管理部门备案或存在报备说明
3、理由不充分,如仅说明“双方蹉商决定”,对异常交易监控与报备制度实际执行流于形式;对债券异常交易核查的及时性、有效性不足。2、合规、风控部门不参与债券交易债券池及对手库的确定及债券交易事前审批。3、询价管理不到位。合规部门未有效监控债券交易询价记录内敏感信息,对交易询价记录的合规检查不到位;询价监控落实不到位,仍存在部分债券投资交易人员使用个人通讯工具开展询价活动且无询价电话录音;债券交易询价留痕监控不到位,部分交易询价记录缺失;异常交易无法提供询价记录,对风险问题的后续跟踪、督促落实不力;询价流程不规范不完整、未严格执行公司内部制度。4、合规管控不足,业务部门自行处理自律组织要求的调查事项,未
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