2024医院财务科工作总结暨2025年工作计划(详细版).docx
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1、2024医院财务科工作总结暨2025年工作计划(详细版)“凡益之道,与时偕行。”在时代发展的浪潮中,财务管理对于医院的发展犹如导航之灯塔,至关重要。回首2024年,我院财务科紧紧围绕医院核心工作,稳扎稳打,积极进取,为医院的稳健运营提供了坚实的财务保障。以下是对2024年财务科工作的详细总结以及对2025年工作的精心规划。一、2024年工作总结(一)财务核算与报表编制财务核算工作始终以严谨为准则,严格遵循会计准则和医院财务制度。全年一丝不荀地审核原始凭证达13000余份,每一份凭证都经过仔细甄别,确保其真实性、合法性与完整性,有效阻止了不合规票据混入账务系统。在报表编制上,每月按时完成资产负债
2、表、收支总表等重要报表,且数据精准无误。这些报表犹如医院财务状况的“透视镜”,清晰呈现出医院在各阶段的经济运行全貌,为管理层决策提供了关键的数据支撑,使决策更加科学合理。(二)预算管理与成本控制预算编制阶段,充分结合医院长期发展战略及上一年度实际运营数据,采用零基预算与滚动预算相结合的方法,广泛征求各科室的意见和建议,精心编制了2024年度财务预算。在执行过程中,建立了严格的监控与分析机制,定期对各科室预算执行情况进行详细评估与通报。全年预算执行偏差率控制在以内,这一成绩得益于对偏离预算项目的及时预警与深入原因查找,确保了医院资源的优化配置。在成本控制方面,深入开展成本核算工作,将成本项目细化
3、到科室、病种甚至每一个医疗服务环节。通过细致的成本分析,明确药品耗材采购成本和人力成本是控制重点。积极参与药品耗材集中招标采购,与供应商进行多次艰苦谈判,成功降低采购成本约9%。同时,合理调整人力资源配置,有效控制了人力成本的不合理增长。(三)财务风险管理构建了较为完善的财务风险预警体系,密切关注资产负债率、流动比率、速动比率等关键财务指标的波动。定期开展全面的财务风险评估,对筹资风险、投资风险和资金流动性风险等进行深入分析。在筹资决策中,合理规划融资渠道与规模,确保资金供应稳定。2024年,通过优化融资结构,成功降低综合融资成本约25个百分点。在资金管理上,加强资金收支的计划性与监控力度,全
4、年资金周转次数较去年提高了L5次,且未发生任何资金安全事故,有力保障了医院资金的安全与高效运转。(四)医保与物价管理积极配合医保部门工作,严格执行医保政策与报销流程。全年累计审核医保报销单据11000余份,医保报销准确率高达97.5%以上,有效保障了医保基金的合理使用,避免了医保违规风险。在物价管理方面,时刻关注物价政策动态,及时调整医院收费项目与标准,确保医疗收费的合规性与合理性。全年组织物价培训次,培训覆盖全院医务人员,有效提升了大家的物价意识,物价投诉事件较以往明显减少。(五)财务信息化建设持续推进财务信息化建设进程,不断优化财务管理信息系统。新增预算管理模块,实现了预算编制、执行、监控
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