科学技术局财务管理制度.docx
《科学技术局财务管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科学技术局财务管理制度.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、科学技术局财务管理制度为进一步加强财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,确保机关正常运转,根据有关规定,特制定本制度。一、财务审核审批1 .分管财务工作领导具体负责财务工作。实行主要领导审核,分管财务领导审批的管理办法。局设立计财股,会计1人,出纳1人,具体承办财务工作。2 .坚持事前汇报,资金使用IOoO元以内(含IOOo元)要事先征得主要领导同意,并由主要领导告知财务分管领导;资金使用IOOo元以上(不含1000元)经局务会议讨论通过。费用发生未进行事前汇报或会议通过的,一律不予报销。3 .经济业务发生后报账流程为,会计审查票据加注意见一一经办人及分管领导注明事由签字一一主要领导审核签
2、字一一财务分管领导审签一一交出纳报账。4 .实行财务收支集体负责,大额开支须经局务会议讨论通过,因工作情况不能按时开会的由主要领导酌情安排,并在之后召开的会议上通报情况。坚持每月召开一次局务会议通报财务运行情况,由财务人员根据开支情况情况提供需审批事项和收支情况,财务分管领导通报本月财务收支情况,财务人员做好通报审核会议记录,与会所有领导签字。5 .严格报销时限,一切支出发票须在五日内(遇节假日顺延)按程序审核签字报销,原则上对无特殊理由而超出时限要求的,一律不予报销。6 .各种报销凭证必须填写规范、完整、准确,真实合理,用途清楚,发票无法注清者应附清单。经办人员特别要注意报销凭证上的出票人、
3、出票日期、金额大小写要填写完整。7.任何部门和个人原则上都不得借支公款,确需因出差学习等需要借支公款的,由主要领导审核同意,财务分管领导签字准借;出差回来5日内(遇节假日顺延),出差人据实填写差旅费报销单,并附相关税务发票(住宿发票、车票等),按程序签字报销,差旅费标准按上级有关规定执行,借支公款的根据报销情况多退少补。8、推行转账支付,局库存现金额为35天日常零星开支所需(不超过IOOO元);超过结算起点1000元(含1000元)以上的支出必须银行转账支付到收款方银行账号。9、财务人员要严格遵守财经纪律,严禁公款私存、白条抵库、坐收坐支。严禁编造用途套取现金,对不符合规定的提现或支付业务,局
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科学技术 财务管理 制度