学校差旅费报销管理制度及实施办法.docx
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1、学校差旅费报销管理制度及实施办法为严格落实财务管理制度,本着既保证出差人员工作与生活的需要,又体现勤俭节约的精神,根据有关文件精神,结合我校实际,特制定本办法。全体教职工必须严格执行下列差旅费报销制度及实施办法。一、教职工因公出差,参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动,需持会议或培训通知填写出差审批单经学校经业务科室主任、分管校长同意后报经校长审批。超过2000元(含2000元),由学校“三重一大”集体决策审批。二、差旅费是指中小学工作人员临时到学校驻地以外的乡镇、地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。(一)城市间交通费1、城市间交通费是指工作人员因公到学校驻地以外的
2、乡镇、地区出差乘坐火车、轮船、飞机和其他交通工具等所发生的费用。2、出差人员应当按规定乘坐交通工具。出差人员原则上乘坐全列软席列车软座,但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经学校领导批准,可以乘坐软卧,按照软卧车票报销。3、到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。出差人员自行解决城市间交通工具的,根据实际情况予以报销相关费用。中小学校组织带领学生外出参加考试、竞赛、培训、写生的出差城市间交通费,一律使用资质证照合规的交通运输机构提供的交通工具,严禁使用不合规的交通工具或由带队教师驾车搭载前往目
3、的地。凭正规交通运输机构票据报销,其他交通费发票一律不予报销。4、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。5、差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具,符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的,不给予补助。未按规定标准乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。(二)住宿费1、住宿费是指中小学工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。2、省内出差住宿费限额标准,参照XX县财政局制定的标准执行。3、省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。4、对于住宿价格季节变
4、化明显的城市,住宿费限额标准在旺季可参考浮动建议进行调整。5、出差人员应当在对应的住宿费标准限额内,坚持勤俭节约原则,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。会议或培训通知中注明统一安排宾馆的应到指定宾馆住宿。6、出差人员由接待单位或主办方免费接待的,不予报销住宿费。7、出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外的住宿交通费用,学校不予报销。(S)伙食补助费1、伙食补助费是指对中小学工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。(1)伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,其中到县外出差的,每人每天按IOO元包干使用;到县内各乡镇或县城出差的,每人每天按60元包干使用。(2)出差半天,伙食补助按30
5、元包干使用。出差期间的住宿费发票金额中含伙食费的,不得重复报销伙食补助费。2、出差期间按规定领取或报销伙食补助费,除接待单位按照XX县党政机关国内公务接待管理办法规定安排的一次工作餐外,出差人员用餐费用自行解决。3、接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳;没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐各按照日伙食补助费标准的40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的,按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。4、接待单位协助安排用餐的,出差人员应当索取相应的行政事业
6、单位资金往来结算票据或税务发票等凭证,个人保存备查,不作为报销依据。接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。(四)市内交通费1、市内交通费是指中小学工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。2、市内交通费按照出差自然(日历)天数计算,其中到外省及省内其他市出差的,每人每天80元包干使用;到市内及市内其他县区出差的,每人每天50元包干使用。3、跨乡镇出差学校到县城的,市内交通费按每人每天30元包干使用。到其他乡镇出差的,路程距离不超过乡镇驻地到县城驻地距离的,市内交通费按每人每天20元包干使用;超过乡镇驻地到县城驻地距离的,市内交通费按每人每天30元包干使用。4、学区内出差的,路程距离不超过乡
7、镇驻地到县城驻地距离的,市内交通费按每人每天20元包干使用;超过乡镇驻地到县城驻地距离的,交通费按每人每天30元包干使用。租车费用根据车辆大小、路程远近据实报销,但须在合理范围内。5、出差人员出差期间按规定领取市内交通费。接待单位协助提供交通工具并有收费标准的,出差人员按标准交纳,最高不超过日市内交通费标准;没有收费标准的,每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。6、接待单位协助提供交通工具的,出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证,个人保存备查,不作为报销依据。一天内多次出发。交通费用根据实际出发次数核定,伙食补助按照每天包干费用核算(详见本文伙食补助费部分规
8、定)。三、报销管理出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证。出差目的地属于地级市以上的,住宿费、机票支出等原则上使用公务卡结算。财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。城市间交通费按照乘坐交通工具的标准凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费,原则上不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返的按规定报销城市间交通费、伙食补助
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