医院财务开支的有关规定.docx
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1、医院财务开支的有关规定为了保障医院经济活动正常开展,根据医院财务制度、医院支出管理制度以及医院财务内部控制制度,制订我院财务开支有关规定。公务费开支(一)日常办公费。包括在预算支出范围内的办公费、科研费等,经相关职能科室办理签报手续,由会计审核,财务科长、分管财务领导、院长审批报销。(二)差旅费。1.进修、学术活动或业务会议费。事前经相关主管部门批准后,可申请差旅借款。进修、学术活动和会议结束后半个月内,出差人凭发票以及其他相关附件和批文等,填写差旅费报销表,经科(区)主任签名确认、会计审核,财务科长、分管财务领导、院长审批后报销。2.一般公务差旅费。出差人员填写差旅费报销表,由派出科室负责人
2、签名同意后(必要时经主管领导同意),经会计审核、财务科长、分管财务领导,院长审批后报销。若超出标准的,需报告理由,并经主管院领导及院长批准方可报销。以上报销标准按肇鼎财201531号文、肇鼎财201919号文及医院相关文件执行:(三)金额在5万元以下按医院审批流程执行;金额在5万元(含)以上20万元以下,在年度预算范围内的非经常性开支,如大型文体活动、科研、接待费等,必须由经办部门申请交院长办公会议讨论通过后开支,金额在20万元(含)以上的事项院长办公会通过后需提请党委会研究决定。二、业务费开支日常业务物资采购按照存货管理制度执行。(一)办公用品、业务用品(卫生材料、低耗品)。物资采购经办人将
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