(市)消防救援支队年度部门预算公开情况说明书 范本.docx
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1、(市)消防救援支队年度部门预尊公开情况说明S目录第一部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预算情况三、一般公共预算财玫拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他乖要事项情况说明八、预克绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、i股公共预算基本支出情况表八、i般公共预
2、算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经责表十、政府性基金预算支出情况表卜一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照6中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法次施条例9以及财政部6地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如卜丁一、部门职责国家综含性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职贡,是应急救援的主力军和国家队。市消防救援支队本领隶属应
3、急管理部消防救援局的四级预算总位,担负着当地消防保卫和社会抢险救援的双亚职能,是党和人民的忠诚卫士,是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍,贯彻预防为主,防泊结合的方针,严格消防监督管理.枳极参加社会抢险救援,保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产的安全“依据有关法律法规履行下列职费:(1)积极开展安全检查督促整改火险隐患:(2)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准;(3)督促检查执法建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收:(4)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施;(5)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计:(6)教育训练部队,指导专职消防队和义
4、务消防队开展工作:(7)组织调簧火灾原因,处理火灾事故:(8)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力臧少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾、救援。(9)负货消防安全宣传教育,组织指寻社会消防力殳建设.(IO)负成消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥,参与蛆织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。(II)负责消防救援队伍建设与管理,(12)完成应急管理部和所在省(市、区)党委政府交办的相关职能任务.二、机构设置纳入市消防救援支队本级年部门预算编制范用的四级预算单位包括:1.市消防救援支队本级三、部门/单位收支总体情况按照预兑管理有关规定,年部门(单位)收支包括机关预尊和直屈单位预
5、算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元。按照综介预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转:支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、敕育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.(一)收入预算年收入预算万元(详见部门/年位预算公开表1.2)。包括:一般公共预算收入万元,占100%:政府性基金预算收入万元,占0%:上年结转收入万元,占0%;其他收入万元,占0%。(Z1.)支出预算年支出预算万元(详见部门/单位
6、颈算公开表3)。其中:她本支出万元,占56.84%:项目支出万元,占43.16%:上年结转万元,占0%。四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元,包括:一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表456.7:(一)基本支出年基本支出万元,比年预算减少万元,下降38.15%,下降的主要原因是其中:人员经责支出万元.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位毡本养老保险缴费、职业年金缴我、职工基本医疗保险缴费、公务处医疗补助撤班、其他社会保碌缴费、住房公积
7、金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休班、退职(役)宽、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出万元,主要包括:办公费、印刷费、咨i句费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。(一)项目支出年一般公共预卯:财政拨款项目支出预以万元,比年预尊增加万元,
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