镇水利站年度部门预算公开情况说明书.docx
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1、镇水利站年度部门预嵬公开情况说明15目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨
2、款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预免法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求,现招年部门预算公开如I:一、部门职贡主要职责是:为农村水利建设提供技术与管理:农村水利工程建设与管理:农田水利工程供水、农业谶溉管理及农田水利技术服务。二、机构设置情况-)机关内设机
3、构水利站为水务局的二级预算单位,独立编制决算,编制人数为人,为全额拨款事业编制。实有人数:人.其中在职人员人、退休人员人.三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定,年部门(单位)收支包括机关预算和直融单位预.算在内的汇总情况。年部门收支总演和万元.按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预驿管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预兑拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。(一)收入预算年收入预算
4、万元(详见部门假算公开表1.2)包括:一般公共预算收入万元,占:政府性基金预算收入万元,占;上年结转收入万元,占;共他收入万元,占.图1:收入Si算构成-IiJ公蛙衿即收入,故的域代卧人上年结折取人Mfm-)支出预期年支出预嵬万元(详见部门预算公开表3).其中:基本支出万元,占:项目支出万元,占:上年结转万元,占,四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出方元,包括:一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,567):图2:支出预算构成一般公共留务支出,公共安至支出载声妣科学技术
5、支土-IigffaioeiC1.hSai其他支出-)基本支出年基本支出万元,比年预算减少万元,下降,下降的主要原因是人员经费支出减少。共中:人员经费支出万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保脸缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖责、物业管理费
6、、差旅费、因公出国(境)啦、维修(护)附、租赁钳、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料班、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。(二)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预并万元,比年预算增加万元,增长,增长的主饕原因是公用经费及业务经费全部列入项目支出预兑.经济社会发展项目个.保障运转经我个,主要是项目水利站业务经费、项目人员及公用经费。其他项目个。(三)支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出年预兑数为万元,比年预尊减少万元,主要原因是部分列入项目支出预算。2 .卫
7、生健康支出年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数调整。3 .农林水支出年预算数为万元,比年便兑减少万元,主要原因是项目支出减少.4 .住房保障支出年预免数为万元,比年预兑增加万元,主要原因是基数调整.五、部门(单位)一般公共保算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情(一)“三公”经费情况说明“三公”经费预尊万元,较年预尊增加(减少)万元.1 .因公出国(境)费用万元,较年预算增加(减少)万元,增长(下降)。2 .公务接待费万元,较年预算增加(减少)万元,增长(下降)。3 .公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车购置万元,公务用车运行维护费万元),较年预算增加(减少)万元,增长
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