报销管理制度.docx
《报销管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《报销管理制度.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、报销管理制度一、总则为了规范公司资金管理和财务报销制度,根据相关财务规定,结合本公司实际情况,制定本报俯管理制度。二、报销流程填写报销单一一部门经理初审一一发电子版绐财务一一财务审核一一总经理审核审核并报销,有借支款的,扣回借支款。三、报销规范1、报销单为EXCeI格式,文件名称格式为“报销单年-月-日某某”,例如“报销单20XX-XX-XX某某”。文件名时间必须与文件内的填表时间吻合。2、每张单据必须在报销单内填写用途说明,车票(含出租车)必须注明出发地、目的地及公务目的。3、每一张票据背面必须写上“序号”、“填表时间”及“签名”,分别与报销单上的“序号”、“填表时间”、“报销人”相对应。票
2、据按序号从小到大依次排列,附在报销单上。4、对于无票据的开支,填写无票据开支说明表,并请上级主管签字。四、报销时间隔周周上午为集中报销时间,其他时间不予报销。五、其他报销票据应真实、合法、有效,各级有权人的签字应字迹清晰。财务人员应认其审核所有报销票据的其实合法性。六、差旅费报销特殊说明差旅费是公司员工,主要是XXXX市场服务部人员因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费用等。差旅费开支范围包括:员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用(培训会除外).(一)差旅费借支1、任何人到异地出差须先填写出差申请表(财务部门领取);2、然后由部门领导审批签字:3、借支人员将经审核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 报销 管理制度
