市水务局本级年度部门预算公开情况说明书.docx
《市水务局本级年度部门预算公开情况说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市水务局本级年度部门预算公开情况说明书.docx(26页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、图1:收入预算构成-一-二Wi1.收入*SJtt(二)支出假算年支出预算万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出万元,占:项目支出万元,占:上年结转万元,占%,四、一般公共预尊情况年一般公共预尊当扉支出万元.包括:社会保障和就业支出万元、其他支出万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)偿算公开表456.7):图2:支出预算构成社会fW*tii支出E生修座支出木水支出MrtD5(一)基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元,增长,增长的主要原因是人员经费增加。其中:人员经费支出万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效
2、工资、机关事业单位基本养老保险城费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障衡费、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休班、退职(役)班、抚恤金、生活补助、救济班、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经力支出万元,主要包括:办公黄、印刷费、咨询费、手续犯、水货、电切、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅我、因公出国境)跋、维悻护)”、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服
3、务支出、办公设备购置、专用设备购宜等.(二)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算减少9万元,减少,减少的主要原因是项目减少.经济社会发展项目个.保障运转经费4个,主要是项目I河长制办公室业务经费、项目2专项业务费、项目3人员及公用经费等.其他项目11个,主要是项目河段河道治理项目()、项目2地下水超采、项目3市农村供水工程维脩养护项目等。(三)支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出(类行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年预尊数为万元,比年预兑增加万元,主要原因是工资调整.2 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业服位基本养老保险缴费支出(
4、项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数调整。3 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出项)年预见数为万元.比年预算增加万元.主要原因是年职业年金缴费列入专户预究.4 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数谢整:5 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(顶)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数调整.6 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数调整。7 .农林水支出(类)水利
5、(款)行政运行项)年预目数为万元,比年预算增加万元,主要原因是人员经费增加。8 .农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年预算数为万元,比年预免增加万元,主要原因是项目经费增加“9 .农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.10 .农林水支出(类)水利款)水利工程建设(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.11 .农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年预电数为万元,比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.12 .农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因
6、是项目经费增加.13 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数调整。14 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是工资变动。五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.(一)“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元,较年预算增加万元。1 .因公出国境)费用万元,较年预算增加万元,增长。2 .公务接待费万元,较年预尊增加万元,增长,增长的主要原因是未列入预算.3 .公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车购过万元,公务用车运行维护费万元),较年预算
7、增加万元,增长.(二)培训费预算情况说明4 .培训班万元,较年预算增加万元,增长。(三)会议费预尊情况说明5 .会议费万元,较年预尊增加万元,增长”图3:“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况会议岛i1.1.公舁袈恰黄公用用事维沪黄六、一般公共预兑财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年预匆:增加万元,懈长,增长的主要原因是项目支出增加.七、政府采购安排情况年,部门职位)政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。年,部门单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水务局 本级 年度 部门 预算 公开 情况 说明书