记录控制程序.docx
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1、记录控制程序1 .目的本程序对记录的编制,更改、批准、收集、保管,借阅、检索、保存期限和销毁要求进行了规定,确保公司各项记录保存完整,需要时能迅速调阅,并作为工作质最追溯的依据,以证明各项生产经营活动符合公司既定要求或客户规定要求。2适用范围本程序适用于本公司、各子公司和合资公司所有记录文件的控制。3职责1.1 总经理负责记录文件的批准与发布实施,必耍时组织修改换版.3.2分管副总负贡记录的审核.3.3各单位负贪本单位记录的编制,按期向档案室归档,并负责保存期限的确定。3. 4档案室是公司记录控制的主管单位,负班起草记录控制程序瓦监饵记录控制情况,并负货记录归档管理。4术语和定义记录是指将程序
2、文件或指导文件所规定的执行事项,以数字、文字、图表或其它可明确表达内容必现执行结果的文件.凡具有下列条件者称为正式记录:4. 1使用期及保存期超过三个月以上。4.2正式附属于程序文件、指导文件内并予以编号列管。5工作程序5.1记录编制5. 1.1.表单编制、更改与批准5. 1.1.1.表单由各使用单位设计、编制,由分管副总审核,经总经理批准后实施,由档案室编入档案一览表。5. 1.1.2表单在使用过程中,若影响使用时,相关人员应对表单提出修改,填写“表单修改表”,并经审核、批准后实施.51.2表单格式与编号5. 1.2.1表单编制格式和编号按文件编制格式和编号管理规定3执行。5. 1.2.2各
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