社区卫生服务中心年度部门预算公开情况说明书.docx
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1、社区P生服务中心年度部门预免公开情况说明廿目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算
2、财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下:一、社区卫生服务中心的主要职责点社区卫生服务中心是由市政府主办,直属市卫生健康委管理。主要职员是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计
3、划生育技术服务.二、社区卫生服务中心机构设省情况市社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人,其中:全额补助事业编制8人,实有人数9人:其中:在职人数9人,包括全额补助事业人员9人。三、社区卫生服务中心收支总体情况按照预免管理有关规定,年中心收支为财政拨款收入预免在内的汇总情况。年中心收支总债算万元,按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,(一)收入预算年收入预算万元(详见单位侦算公开表1.2)。全部为:一般公共预算收入万元,占100%;2024年收入算(二)支出预算年支出预算万元(详见
4、单位预算公开表3)。其中:基本支出万元,占:项目支出万元,占:上年给转0万元,占0%.四、一般公共算情况年一般公共预算当年支出万元,包括:社会保障和就业支出万元、卫生健康支出方元、住房保障支出万元.具体安排情况如下(详见单位预算公开表456,7):2024年支出预算构成ttaiW1.t-21tt5A住*tw克土(一)基本支出年基本支出万元,比2023年预算增加万元,1K18.5%,增长的主要原因是在编人员工资增加。其中:人员经我支出万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金激费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积
5、金、医疗费、其他工资福利支山、退休费、生.活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等O公用经费支出万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租住费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。-)项目支出年一般公共预免财政拨款项目支出预算万元,比2023年预算增加万元,增长KX)%.增长的主要原因是2023年度项目未纳入保算.保障运转经费。个。其他项目4个,主要是项目1:其他基层医疗卫生机构支出:项目2:基本公共口生服务:项目3:蓝大公共卫生
6、服务:项目4:其他TI生健康支出.(三)支出功能分类说明1 .一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年预算数为。万元,比2023年预算增加0万元。2 .社会保障和就业支出年预目数万元,比2023年预算增加万元,增长5%,增长的主要原因是工资基数增加所以保险相应增加。3 .卫生健康支出年预算数万元.比2023年预算增加万元,增长175%,增长的主要原因是2023年项目支出未纳入预算,4 .住房保障支出年预和数万元,比2023年预算增加万元,增长17.8%,增长的主要原因是工资基数增加所以公枳金相应增加.五、单位-般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。(一)“三公”
7、经费情况说明“三公”经费预算O万元,较2023年预算增加0万元。1 .因公出国(境费用0万元,较2023年搐算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(卜降)的主要原因是2 .公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,憎长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是o3 .公务用车购置及运行维护渤0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0方元),较2023年预更增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是(二)培训费倭算情况说明4 .培训费万元.较2023年预算增加万元,增长MX)%,增长的主要原因是2023年未下拨培训犯。三)会议费预算情况说明5 .会议
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