内部审核控制程序.docx
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1、内部审核控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页,共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的:通过定期进行的内部质量审核,以验证公司质量体系涉及部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求,确保质量体系持续有效进行,并为质量体系的持续改进提供依据。2 .适用范围:适用于公司内部质殳体系审核的策划、实施、与工作.3 .职责:3管理代表:负责内部顽址审核的策划,向总经理报告质址体系的运行情况:3.2内审小组:负责内部质址审核的现场实施.审核证据的收集:3 .3各部门:参与配合内审工作,并对审核中发现的不符合
2、项及时采取纠正措施.4 .定义:内部质量审核:为确定旗量活动及其有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目的的、系统的、独立的审查。5 .程序:5.I审核的策划:5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,管理代表负选策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法:年度内审计划须经总经理批准,5.1.2内审每年至进行一次,并要求蜀羌公司质量管理体系的所有要求,另外在以卜情况时,可由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a)组织机构、管理体系发生重大变化:b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;C)法律、法规及其它处部要求
3、的变更;d)在接受第二第三方审核之前:e)在版量认证证书到期换证前。5.1.3内部质量审核计划的制定和内容:布核组及根据年度内审计划制定具体的内部质量审核计划机内审计划应全面涵盖所有的要素、部门和班次,其内容为:a)审核目的和范围;b)审核依据的标准和文件:c)被审核部门及详细的时间安排;d)审核组成员名单及分组情况;注:公司内审人员由接受过ITAF1.6949:2016内审员培训合格的人员组成,在制定内审计划时,注意审核人员的安排,做到内审员不审核自己的工作。5.2内部质量审核准备:5.2.1审核组长的准备工作:a)根据审核计划向审核员明确审核目的、范用及所依据的标准和文件:b)将要审核的要
4、索或部门分配到审核处,保证审核仍与被审区域或部门无直接责任关系:C)下达6内部质量审核通知单明确具体检查日期、时间、地点,分发给受审部门:d)准备审核用表格,包括内部侦/审核检杳表、内审不合格报告讥5.2.2审核员的准备工作:a)收集并熟悉要审核的质量活动所依据的标准和文件;b)查阅前次审核的审核报告和相关材料;C)熟悉掌握6内部质及审核检查表中的检查要点.5. 2.3受审核部门的准备工作:a)部门主管按审核H程表的安排,将审核的目的、范围、依据的标准和文件及审核日期、时间、地点,传达到受审核的质量活动的管理和执行人员,明确接待人:b)接待人在审核前应收集、整理好与审核有关的证实记录和资料,5
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