市中心血站年度部门预算公开情况说明书.docx
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1、市中心血站年度部门预免公开情况说明S目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门(单位)预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨
2、款三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下:一、部门/单位职贡点中心血站是市卫生健康委员会下属的公益性金额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的田任。负诳献血
3、法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应:血液质址保障,输血技术指导。二、机构设置情况-)机关内设机构市中心血站经市编办重新核定编制为12人,实有在编人数17人,民生人员12人,共29人,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、侦控科、体采科、业库7个科室。(二)参照公务员法管理单位按编制部门批复“三定”方案编写(三)宜届事业单位按编制部门批笈“三定”方案编写三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定,年部门(单位)收支包括机关预算和直属埴位f兑在内的汇总情况.年部门收支总自算万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性
4、基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.RSt入(二)支出预算年支出预兑万元(详见部门/单位预兑公开表3)“其中:基本支出万元,占:项目支出万元,占;上年结传O万元,占0%。四、一般公共预算情况年一般公共预党当年支出万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、P.生他康支出万元、住房保障支出万元、其他支出。万元。具体安排情况如下(详见部门(单
5、位)预算公开表4.567):图2:支出限算构成卫笺也支出,文”与传IM1出)基本支出年基本支出万元,比年预弟增加万元,增长,增长的主要原因是人员增加、工资调整。其中:人员经费支出万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基木养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴我、其他社会保障缴拢、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业牛产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经拢支出万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水为、电费、
6、加电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务责、委托业务责、工会经黄、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。-)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元.比年便算增加万元.增长100%,增长(减少)的主要原因是本年纳入国库管理。经济社会发展项目0个,主要是无项目支出预算。保障运转经费I个,主要是项目I:市中心血站年业务经为。共他项目I个,主要是项目I:市中心血站童大传染病防控补助资金.三)支出功能分类说明1.一般公共服务
7、(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构项)年预算数为0万元,比年预算增加0万元,主要原因是无此类预算,五、部门(单位)一般公共预兑财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。(一)“三公”经焚情况说明“三公”经费预算万元,较年预算增加万元.1 .因公出国(境)费用0万元,较年预免增加(减少)0万元,增长(下降)0%.增长(下降)的主要原因是无因公出国(境费用。2 .公务接待费0万元,较年预算增加(减少)。万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无公务接待费。3 .公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费万元),较年预兑增加万元,熠长1%,增长的主要原因是
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