小学财务管理规范实施方案.docx
《小学财务管理规范实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学财务管理规范实施方案.docx(9页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、小学财务管理规范实施方案为进一步规范我校财务工作程序,提高财务工作效率,严肃财务工作纪律,自觉接受广大师生的监督,特制定本方案。一、财务工作指导思想:以国家财经法规和上级财务规定为准绳,以“师生共同发展”这一理念为出发点,以学校科学、可持续发展为重心,以开源节流、勤俭节约为手段,全心全意为师生搞好服务。二、主要支出事项报账流程及说明(一)工程、维修类项目5000以下的项目支出流程1、提出申请。每月25-28日向分管校长提出下个月书面预算支出申请,经分管校长汇总后由校长审批,经校委会研究同意后方可实施。2、项目实施。首先确认是否需要做政府采购,签订合同(合同要正规、严谨、特别是乙方应履行的义务应
2、详尽),项目实施前拍照存档(项目审验小组检查事前)一开始施工一工程完工后拍照存档,填制现场收方记录一项目审验小组人员检查。3、准备报账手续。民主理财小组封面、发票(至少两名经手人签字,发票左上空白处写明事由)、合同(如需政府采购的项目附政府采购合同)、施工方用工用料明细、收方记录、民主理财小组会议纪要、固定资产增加凭单(需要加固定资产的)、提供完整的施工方公司公户。由科室完善手续制作凭证。经手人、凭证制作人对凭证内容的真实性、合理性、逻辑性负责。4、审核凭证。完善后的凭证交出纳初步审核,出纳对凭证的真实性、合理性、逻辑性进行审核,审核无误汇总统一交校长签字、会计稽核。5、付款。校长签字、会计稽
3、核的凭证统一交由出纳进行付款。5000以上的项目支出支出流程1、提出申请。每月25-28日向分管校长提出下个月书面预算支出申请,经分管校长汇总后由校长主持召开“三重一大”会议研究同意后方可实施。5万以上需要财政评审的必须先评审后实施。每月-3号需要支出的到会计室复印“三重一大”会议纪要。2、项目实施。首先确认是否需要做政府采购,签订合同(合同要正规、严谨、特别是乙方应履行的义务应详尽),项目实施前拍照存档(项目审验小组人员检查事前)一开始施工一工程完工后拍照存档,填制现场收方记录一项目审验小组人员检查。3、准备报账手续。民主理财小组封面、发票(至少两名经手人签字,发票左上空白处写明事由)、合同
4、(如需政府采购的项目附政府采购合同)、施工方用工用料明细、收方记录、民主理财小组会议纪要、固定资产增加凭单(需要加固定资产的)、校委会研究的“三重一大”会议纪要、提供完整的施工方公司公户、5万以上的提供评审材料。由科室完善手续制作凭证,经手人、凭证制作人对凭证内容的真实性、合理性、逻辑性负责。4、审核凭证。完善后的凭证交出纳初步审核,出纳对凭证内容的真实性、合理性、逻辑性进行审核,审核无误汇总统一交校长签字、会计稽核。5、付款。校长签字、会计稽核的凭证统一交由出纳进行付款。(二)办公用品、专用材料IoOO元以下的零星办公用品、专用材料采购支出流程1、确定是否需要做政府采购手续,如需要先完善手续
5、再采购,严禁先采购后补手续。原则上实行按需采购。2、报账手续。发票(增值税发票不能体现明细的必须提供机制明细,不能用A4纸等自制明细,定额发票严禁出现购买发票现象和不按规定使用发票现象。所有发票至少两名经手人签字并在左上角空白处写明事由)、物品领用单、销售方营业执照和银行开户信息(指定额发票和代开发票)、零星办公用品汇总在一起填制民主理财小组封面。确有垫付的、IOOO元以内的需要提供垫付人的账号和垫付凭据。由科室完善手续制作凭证。经手人、凭证制作人对凭证内容的真实性、合理性、逻辑性负责。3、凭证审核。所购买物品拍照,报账时打印、写明时间事由交出纳。完善后的凭证交出纳初步审核,出纳对凭证的真实性
6、、合理性、逻辑性进行审核,审核无误汇总后统一交校长签字、会计稽核。4、付款。校长签字、会计稽核的凭证统一交由出纳进行付款。IOOO元以上的办公用品、专用材料采购支出流程1、确定是否需要做政府采购手续,如需要先完善手续再采购,严禁先采购后补手续。每月25-28日向分管校长提出下个月书面预算支出申请,经分管校长汇总后由校长审批,经校委会研究同意后方可实施,2、报账手续。发票(增值税发票不能体现明细的必须提供机制明细,不能用A4纸等自制明细,定额发票严禁出现购买发票现象和不按规定使用发票现象。所有发票至少两名经手人签字并在空白处写明事由)、所购买物品照片、大宗物品不能一次性发放的要入库(能一次性领用
7、的附物品领用单)、销售方营业执照和银行开户信息(指定额发票和代开发票)、办公用品汇总在一起填制民主理财小组封面。IOOo元以上的不能现金支付必须单位网银公对公或公对销售方法人个人账户(确实有特殊情况的,需要提前说明,经允许后再支付)。由科室完善手续制作凭证。经手人、凭证制作人对凭证内容的真实性、合理性、逻辑性负责。3、凭证审核。所购买物品拍照,报账时打印、写明时间事由交出纳。完善后的凭证交出纳初步审核,出纳对凭证的真实性、合理性、逻辑性进行审核,审核无误汇总统一交校长签字、会计稽核。4、付款。校长签字、会计稽核的凭证统一交由出纳进行付款。(三)办公设备购置1、提出申请。IOOO元以上的办公设备
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小学 财务管理 规范 实施方案