2016年部门预算公开操作流程.docx
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1、瑞金市井冈山小学2023年单位预算第一部分瑞金市井冈山小学概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算表一、收支预算总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出绩效目标表第四部分名词解释第一部分瑞金市井冈山小学概况一、单位主要职责1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律
2、法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度;2 .制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作;3 .巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学;4 .组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校;5 .负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;6 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;7 .负贲本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。二、单位机构设置
3、、人员情况瑞金市井冈山小学内设7个处室,包括办公室、教导处、教研室、电教室、总务处、保卫处、工会。编制人数小计124人,其中:行政编制人数O人,参照公务员管理的事业编制人数O人,全额补助事业编制人数124人,自收自支编制人数O人。实有人数小计182人,其中:在职人数小计124人,行政在职人数O人,参照公务员管理的事业单位在职人数O人,全额补助事业在职人数124人。离休人数小计O人,退休人数小计58人,退职人员O人,遗属人数O人。在校学生2444人,其中:高中生人数O人,初中生人数O人,小学生人数2444人,幼儿园人数O人。第二部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算
4、收支情况说明(一)收入预算情况2023年瑞金市瑞金市井冈山小学收入预算总额为1945.21万元,较上年的1831.06万元,增加114.15万元,主要原因是工资福利提高。其中:财政拨款收入1473.44万元,较上年预算安排增加96.38万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入471.5万元,较上年预算安排增加17.5万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。(一)支出预算情况2023年瑞金市井冈山小学支出预算总额为1945.21万元,较上年的1831.06万元,
5、增加114.15万元,增长了6.23%,主要原因是工资福利提高。其中:按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少17.26万元;教育支出1089.8万元,较上年预算安排增加50.55万元:社会保障和就业支出198.16万元,较上年预算安排增加49.62万元;卫生健康支出75.91万元,较上年预算安排增加7.47万元;住房保障支出109.84万元,较上年预算安排增加6.27万元。按支出项目类别划分:基本支出1473.71万元,较上年预算安排增加96.65万元,包括工资福利支出1300.93万元、商品和服务支出171.67万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元;项目支出471
6、.5万元,较上年预算安排增加17.5万元,其中:商品和服务支出471.5万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分:工资福利支出1300.93万元,较上年预算安排增加118.22万元;商品和服务支出171.67万元,较上年预算安排减少21.79万元;对个人和家庭的补助0.84万元,较上年预算安排减少0.05万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。(三)财政拨款支出情况2023年瑞金市井冈山小学财政拨款支出预算1473.44万元,较上年预算安排增加96.38万元,主要原因是人员支出增加。按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少17.26万元;教育支出1089.53
7、万元,较上年预算安排增加50.28万元;社会保障和就业支出198.16万元,较上年预算安排增加49.62万元;卫生健康支出75.91万元,较上年预算安排增加7.47万元;住房保障支出109.84万元,较上年预算安排增加6.27万元。按支出项目类别划分:基本支出1473.71万元,较上年预算安排增加96.38万元,其中:工资福利支出1300.93万元,商品和服务支出171.67万元,对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。(四)政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项
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