集团公司境内差旅费管理办法.docx
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1、集团公司境内差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步巩固拓展落实中央八项规定精神成果,转变作风,从严管理,厉行节约,反对浪费,推进差旅制度体系建设,规范阳光集团有限公司(以下箍称“集团公司”)差旅费管理,根据国家法律、法规要求,并按照总集团有限公司境内差旅责管理办法阳光集团有限公司全面预算管理制度等各项管理规定,制定本办法。第二条本办法属制度体系中的第二层级,上一层级制度为阳光集团有限公司全面预算管理制度适用于总部各职能部门、各公司(以下简称“各单位第三条本办法的制定主要是防范集团公司境内差旅过程中,出现超预算、超标准等不合规境内差旅班管理风险。第四条本办法所称境内(不含港澳台地区)差旅费,是指
2、因公务出差产生的交通费、住宿费、餐费和其他费用。其中交通费包括:飞机票、火(汽)车票、船票、公务用车的加油费和路桥费等;其他费用包括:在出差地发生的邮寄和文印以及订、退、改签票等杂项找用。第二章管理原则第五条差旅费管理应遵循预算控制、制度规范、分级管理、合理节俭、依法合规的原则。第六条预算控制。各单位应加强差旅费预算控制,明确预算控制目标,加大预算管控力度,对超出年度预算控制规模、范围及标准的费用,一般不得列支。第七条制度规范。各单位应建立和完善差旅班管理制度体系,根据制度开展差旅费管理工作,并对已经发布的制度做好宣传、培训,确保实现管理效果。第八条分级管理。集团公司财务部负责制定集团公司差旅
3、费管理办法,并对各单位进行指导监督。各单位应根据集团公司管理制度制定符合自身实际的管理细则并负责组织实施。第九条合理节俭。境内差旅权支出应本着合理、节俭的原则,各单位应坚持实事求是,对出差事项进行管理,合理节俭地保证正常业务活动。第十条依法合规。差旅费支出部门与人员应保证差旅支出事项和相关票据真实、合法,按相关标准开支并履行相应审批程序。财务部门按此原则进行审核。第三章管理内容第十一条各单位在编制差旅费预算时,应坚持以切实需要为原则,合理配置资源,并将各项境内差旅班全部纳入预算范围。差旅戏预算应与本单位业务性质、经营规模、以及财务承受能力匹配,出现重大结构性变化时,预算单位应向上级单位或授权机
4、构作出说明。各单位应定期跟踪本单位差旅费预算执行情况,以免超预尊支出的情况发生。如遇特殊情况,必须按程序申请追加预算,待批复后方可执行。境内差旅费的支出报销要严格按照预算年度进行,不能进行跨期支出及报销。第十二条各单位在制定差旅费管理制度时应明确境内差旅费的归口管理部门和管理职责,管理内容包括但不限于预算、审批、执行、报销、复核、审计等关键环节的管控要求和管理纪律,规范支出范围、支出标准和管理流程。第十三条各单位应厉行勤俭节约,反对铺张浪费。严禁无明确公务目的的差旅活动和以各种名义变相旅游,禁止到风景名胜区举办会议和活动,禁止重货性考察。住宿、用餐等服务应尽量安排到集团公司协议/定点酒店,降低
5、成木。第十四条交通工具舱位标准按以下要求执行:集团公司领导班子正职(含党委书记、董事长、总经理),可乘坐飞机经济舱(特殊情况下经总集团主管领导批准,可乘坐公务舱)、轮船二等施、火车软席或高铁/动车一等座、全列席列车一等软座:上述集团公司领导班子正职乘坐公务舱的特殊情况包括以下情形:1 .没有对应等级的舱位且因紧急事项需要出行的:2 .起匕时间介于当日22点至次日7点之间的;3 .重要商务会谈或重大任务:4 .身体原因。集团公司领导班子副职(党委副书记、纪委书记、副董事长、蚩事、副总经理、委派总会计师、总工程师)可乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车软席或高铁/动车二等座或一等座、全列软席列车二等或
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