党费收支情况审计发现问题整改报告.docx
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1、党费收支情况审计发现问题整改报告一、审计工作基本情况(一)审计查出主要问题1 .未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在20XX年7月至20XX年12月期间的办公费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理制度和政府会计准则制度的规定,设置银行存款日记账或现金日记账,也未依据实际情况设置其他账簿。2 .会计凭证日期不合规。审计发现项目部存在20XX年X月X日至20XX年X月X日期间报销的20XX年办公费发票,其原始凭证中的日期为20XX年8月,而该期间内的实际发生时间是20XX年7月,违反了会计凭证等相关财务制度的规定。3 .支出事项审批手续不完善。审计发现项目部人员外出考察学习,以及外来人员参观、接
2、待等工作发生的费用,均没有履行先审批后报销的程序;项目部在20XX年9月份至20XX年12月底期间支付给某公司的劳务费共计16万元,也没有履行先审批后支付的手续。4 .未及时支付个人劳务费。审计发现项目部存在20XX年X月X日至20XX年X月X日期间为外部单位提供的施工劳务,项目部未按合同约定的时间向劳务提供方支付劳务费133950元的情况。5 .项目内控管理不到位。审计发现项目部对于日常采购工作缺乏有效的监督管理,对采购流程及供应商资质、产品质量把关不严;项目部未对施工现场使用的电器设备进行检查、骁收;项目部未对进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验报告等材料进行检查:项目部对于库存物资
3、缺少定期或者适时的盘点工作。6 .项目资金拨付不规范。审计发现项目部未严格按照合同约定的时间和金额,拨付施工承包商工程款;部分项目进度款已经超期未支付。7 .项目档案管理不规范。审计发现项目部对于重要的会计资料、合同协议等档案材料,由于管理不善,造成部分材料遗失。(二)审计发现主要问题分类汇总1 .财务管理类针对“未按规定设置会计账簿”的问题,立行立改,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“会计凭证日期不合规”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“支出事项审批手续不完善”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核;针对“未及时支付个人劳务费”的问题,已将整改情况上报主管部门进行复核。
4、2 .项目管理类针对“项目内控管理不到位的问题,由于该项目属于在建项目,且前期开展了自查自纠工作,故已将该问题转至主管部门进行复核;针对“项目资金拨付不规范”的问题,已将相关情况上报主管部门进行复核;针对“项目档案管理不规范”的问题,建议由项目部先对现有档案进行清理、归类和妥善保管,再制定档案管理制度,进一步规范档案管理工作。二、审计发现问题的原因分析(一)财务管理方面的问题原因分析1 .对于会计基础工作重视不够,导致会计核算不规范。财务人员对于财务工作的专业知识不足,导致对会计基础工作重视不够;项目部财务人员变更较快,未能及时熟悉和掌握财务管理制度和方法,导致出现会计核算不规范的情况。2 .
5、会计核算不规范。(1)原始凭证审核签章不全,二是记账凭证填写内容不完整、不准确、科目使用错误,三是大额转账支付未附单据。3 .内控制度执行不到位。(1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;(2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;(3)对于进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验报告等材料没有进行检查;(4)对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。(二)项目管理方面的问题原因分析1 .项目专业化程度低,内部管理制度不完善。根据项目的规模与性质,结合项目管理经验,制定相应的项目专业化管理制度较少;公司内部各部门之间沟通协调机制不健全,部门间职责划分不清,导致内部管理制度无法有效落实。
6、2 .项目日常管理不到位。(1)对于日常采购工作缺少有效的监督管理;(2)对于施工现场使用的电器设备没有进行检查、验收;(3)对于进场的建筑材料、构配件和设备的合格证、检验报告等材料没有进行检交;(4)对于库存物资缺少定期或者适时的盘点工作。3 .项目资金管理不严格,监管不到位。(1)项目部未严格按照合同约定的时间和金额拨付工程款:(2)部分项目进度款已经超期未支付。三、整改落实情况及建议(一)有关财务管理方面的整改落实情况1 .根据要求增加会计账簿。目前该项目已按照要求增加记账簿册。同时由于本次审计工作时间紧任务重,加之本项目负责人及相关财务人员配合度较高,所以此次审计共调整账簿17种(包括
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