重庆市石柱土家族自治县河嘴乡卫生院2021年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆市石柱土家族自治县河嘴乡卫生院2021年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责1 .承担基本公共卫生服务:提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。2 .负责乡镇卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治等服务,协助卫生监督。3 .使用适宜技术、设备和基本药物,开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。4 .承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、随访服务;信息
2、咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。5 .协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。6 .负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。7 .协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划,开展爱国卫生工作。8 .承办县卫生健康委员会交办的其他工作。(二)机构设置河嘴乡卫生院位于河嘴乡街上,属于公益一类医疗事业单位,单位建筑面积为1760平方米,单位编制人数为14人,在职在编人数为12人,临时工人数为2人。(三)单位构成从预算单位构成看,该卫生院下设门诊、住院部、护理部、办公室等科室。二、单位决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。202
3、1年度收入总计453.70万元,支出总计453.70万元。收支较上年决算数增加33.83万元、增长8.1%,主要原因是本年度事业收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2,收入情况。2021年度收入合计453.70万元,较上年决算数增加33.83万元,增长8.1%,主要原因是本年度事业收入增加。其中:财政拨款收入218.20万元,占48.1%;事业收入235.49万元,占51.9%o3,支出情况。2021年度支出合计373.06万元,较上年决算数减少46.81万元,下降11.1%,主要原因是本年度2名在编职
4、工调至其他单位,2名临聘人员辞退,人员经费减少,导致总体支出减少。其中:基本支出329.14万元,占88.2%;项目支出43.92万元,占11.8%。此外,结余分配80.64万元。4,结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计218.20万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少58.32万元,下降21.1%o主要原因是在编职工数量减少,财政对人员经费的拨款减少,并且本年度项目建设资金减少,因此财政拨款收、支均减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1,收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收
5、入218.20万元,较上年决算数减少58.32万元,下降21.1%o主要原因是在编职工数量减少,财政对人员经费的拨款减少,并且本年度项目建设资金减少,因此财政拨款收入减少。较年初预算数增加75.83万元,增长53.3%。主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不可预估类特殊项目纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出218.20万元,较上年决算数减少58.32万元,下降21.1%o主要原因是在编职工数量减少,财政对人员经费的拨款减少,并且本年度项目建设资金减少,因此财政拨款支出减少。较年初预算数增
6、加75.83万元,增长53.3%。主要原因是年初在进行预算时并未将发热门诊等项目编入预算,以及未将市级拨款等不可预估类特殊项目纳入预算。3,结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。4,比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出15.94万元,占7.3%,较年初预算数增加15.94万元,增长100%,主要原因是年初预算时只针对财政拨款的基本公共卫生服务项目进行预算,而在决算时,存在部分与公共卫生相关的费用,比如公共卫生科人员的工资等,系统自动列入“一般公共服务支出”核算。(2)社会保障与就业支出13.64万元
7、,占6.3%,较年初预算数增加13.64万元,增长100%,主要原因是预算系统、决算系统对“社会保障与就业支出”的核算不一样。(3)卫生健康支出188.63万元,占86.4%,较年初预算数增加46.26万元,增长32.5%,主要原因是本年度事业收入较上一年有所增加,对应的支出也增加,而年初预算是根据上一年度的收支进行预算的,所以决算支出比年初预算增加。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出174.29万元。其中:人员经费145.30万元,较上年决算数减少34.71万元,下降19.3%,主要原因是在编职工数量减少,财政对人员经费的拨款减少。人员经费用途
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