【《康美药业内部控制存在的问题及优化探析》14000字(论文)】.docx
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1、康美药业内部控制存在的问题及完善对策研究摘要多年的经济发展红利使得我国大中型企业的管理模式也日渐成熟,企业对内部控制管理也越来越盎视,在不断完善中探寸出了符合公司自身的管理制度。在管理标准化的趋势下,企业的内部控制被看作是企业自我完善的重要环节,企业对内部控制也逐渐有岩更高的要求.但目前来看企业对内部控制的管理还是有许多欠缺,虽然内部控制受到了不少的重视,但是往往在实行过程中内部控制很容易会沦为虚有其表或者是形式主义。旦在企业出现重大违规现象时,才意识到内部控制的作用,或者说内部控制不足成为了企业违规现缴的挡箭牌,企业内部控制还偏认其对待。本文用文献研究和案例研究的方法,找出康美药业内部控制过
2、程中存在的缺陷与弊端,并对其予以深入剖析,针对性地提出行之有效的建议措施0关键词:企业:内部控制;对策目录一、绪论2()研究背景2(二)研究意义2二、企业内部控制理论概述3(一)企业内部控制的作用3(Z1.)内部控制基本概念4三、康美药业内部控制现状6(一)内部环境现状6(二)风险评估现状8(三)控制活动现状9(四)信息沟通现状11(五)内部监督现状12四、康美药业内部控制存在问题12(一)内部环境存在问题12(二)风除评估存在问题13(三)控制活动存在问题13(Pq)信息沟通存在问题14(五)内部监督存在问题15五、康美药业内部控制提升对策15(一)内部环境优化对策15(二)风险评估优化对策
3、16(三)控制活动优化对策17(四)信息沟通优化对策17(五)内部监督优化对策18六、结语18参考文献19一、绪论-)研究背景经济的健康岛速发展造就了许多优秀的大企业。这些企业发展成熟在市场中往往具有举足轻重的地位。在股票市场这些企业的股票也具有较高的价值,由于这些企业具有一定的规模并且业绩突出成为股民投资的时象.企业内部控制这一概念己有较长的演进与发展历程,在社会快速发展的时代背景下,该概念更加趋于完善化、丰富化,其对于企业生产经营具有至关重要的作用.“全面加强内部控制,真正落实制度笼了的效用”企业要想健康的发展不仅要靠外部监督的作用还要加强自身内部控制的建设。虽然内部控制的作用不能被忽视但
4、是由于我国企业内部控制发展较晚,风险防控意识薄弱,尤其针时目前国家市场及政策实施的现状,战略性新兴产业在经营发展过程中,将更多的注意力转移到了新事物的研发上,对于自身的内部控制有所明显忽略,风险意识淡薄。对企业内控制度的完善与优化对于自身的生存发展具有至关重要的作用,本文对康美药业财务违规事件进行分析找出康美药业事件中存在的内部控制问题.以康美药业为对象从企业内部控制层面来分析这次事件可能出现的缺陷并探讨出现一系列问题的原因,对这些问题提出可以优化的建议。(二)研究意义企业存:在的诸多问题中内部控制问题是不容忽视的存在,往往公司的治理和企业环境都与内部控制有直接或间接的关系。完善的公司内部控制
5、会对企业的业绩具有促进作用,另一方面企业需要内部监督和外部监杼下才能健康的发展而内部控制也对企业起到了一定的自我监替的作用。与早期的过分注重企业的业绩不同现在的中大型企业趋于平稳发展,为了稳定企业内部的平衡防止自身缺陷的H1.现内部控制逐渐成为常态。我国企业对内部控制的治理现在还处在初期阶段只得借鉴国外的一些相关理论,但是国外的一些内部控制理论多根据本国的相关制度总结得出并不能完全适用于我国企业内部控制的现状。每个企业都有自己内部控制管理的框架,但是每个企业的实际情况不同客观环境因素不同,就需要根据企业自身的因素来制定内部控制管理制度和框架。也可以借鉴同行业相关企业的内部控制管理的经验,本文通
6、过对康美药业的内部控制分析.只在可以为类似的企业提供理论基础并能通过对康美药业存在的问题的分析进而为企业实际内部控制管理中提供依据。二、企业内部控制理论概述-)企业内部控制的作用内部控制程度与企业经营活动具有直接相关性,在企业经营管理过程中具有以下作用:1 .提升财务信息的希准可靠性内部控制采取建立业务处理流程的方式,形成企业内部的财务信息,对企业舞弊行为起到规避与防控作用。财务信息是企业高层管理者决策工作中参考的重要依据,是企业正常经营与发展的信息支掠,企业内部控制有利r提升财务信息切实有效性。对企业经营管理过程予以严格监管,采取职责分掰、定期轮岗等多种方式,以此提升企业财务信息的真实有效性
7、。2 .作为政发的保障内部控制可以为企业开展合法经济业务活动提供支持与保障。严格有效的内部控制可以推进企业经营活动的正常稳定地实施。内部控制的存在,有利于规范全体员工的行为,落实公司经营方案以及相关规章制度,同时还可以保证公司而管及其他人员行为的合法性,至此企业才可以合法有效地落实各项政策方针。3 .保护企业资产安全良好的内部控制可以精准及时地映射出一个企业的资产现状,有利于规范企业运营行为,规避各种不当的舞弊行为。企业资产流通过程是由采购入库、验收、存储三个环节共同组成的,企业可以充分发挥内部控制的作用,加强对资产的监管力度,从而为资产的安全性、完整性提供保障。(二)内部控制基本概念1 .内
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