XXXX酒店总经理相关制度.docx
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1、XXXX酒店总经理相关制度9(算管理制度1 .财务预算是经营计划的核心。的所有支出和收入都必须纳入财务预郛,的一切财务活动都必须按财务预篮:进行,和各部门的业务经营业绩,都必须以财务预算完成情况为准,由总经理对的财务预算的编制、执行和考核分析直接负责。2 .预算编制应当遵循统筹兼顾、全面安排:实事求是、综合平衡:先进合理、措施充分:指标分解、先任落实等原则,3 .财务预算、各部门二级管理。一级为预算委员会,二级为各部门预算虬4 .预奥委分会由总经理、副总经理、财务、营销、餐饮、客务等各部门负贡人组成。预算委员会遵守国家和地方的法律法规,按照经营思想和经营方针,制定财务目标,编制财务预算,并进行
2、指标分解和落实工作,督导所有员工严格执行预算,对执行结果差异认真分析,保证完成预算。5 .各部门预算组由部门负责人组成,部门预算组负责部门的硕算编制、预算指标分解落实和预算执行控制,对基层责任人的预算完成情况进行分析考核,并依据考核结果予以奖惩。6 .预算实行滚动式编制,预知期为两年,仔年编制预算,每年编制两年,近细远粗,滚动推算。7 .第一年预算指标,和部门应分解到月:有营业收入的部门,收入指标必须分解到周:选要的管理部门(采购部)的支出指标必须分解到周,有条件的可分解到日:重大活动的支出和收入必须具体详细,并附有专项说明.第二年的预算指标数据可相对粗略“8 .预算工作分阶段进行:总经理向预
3、算委员会提交本年度经营指标完成预测数、下年度经营主指标和各部门的主指标分解,编制出概算报董事长审核:概算经董事长审核后,由预算委员会编制成预算任务草案书上将各项预算指标分解到部门,由部门参照草案节编制本部预算:各部门接到预算任务草案书后,进行市场调研,分析影响财务预算的市场因素和内部因素,搜集预算编制综合平衡所需要的各种数据和资料,提出完整的预算报告报预算委员会:预算委员会汇总、平衡的各项指标,编制预算表及说明书,报量事长审改;茶事长对的预算表进行审核、修改,并加编现金收支预算、资产负债预算和利涧分配表预算:审改后的年度财务预算批回,重新完善后定稿:落实执行,考核分析评价。9 .各部门要做好经
4、济核算工作,对预算的执行情况进行每周检查监督,每月考核,并向硕算委员会报送分析报告。10,及各部门的财务预算的完成情况考核,以财务部门会计核算资料为准,财务部以月、季、年为时间单位编制预算考核分析报告抗经总经理(预算委员会负贡人签批后,报送董事长。11.预算考核分析报告3要求数字准确、原因具体明确、工作分配到人、措施切实可行。注:财务预算的具体形式详见6财务预知规程3二、基本决策管理制度1 .总经理应做的基本决策主要包括:目标、方针决策,即为拟订发展目标和管理方针:组织人事决策,即为选定组织形式及机构设置类型:业务决策,即为选定营销和接待业务过程中的发展战略和基本策略:财务决策,即资金筹措、运
5、用和控制等方面的基本制度和策略。2 .一般情况3要求总经理基本决策按程序进行,进行集体化决策。3 .决策的拟订方案环节和方案选优环节,不可由单一部门完成4 .遵循“谁的方案谁实施、实施部门和考评部门分离的原则。5 .方案选优工作不能由总经理单独完成,至少需要通过财务总监的财务考评。6 .拟订方案不得少于三个,定性加定量的方案优于定性方案。7 .方案实施如果需要多部门协作,必须指定牵头部门或负贡部门。8 .方案一经选定,承办部门立即按计划执行,行政事务部负货催办和信息反馈,总经理负费支持协调。三、总经理办公会制度1 .总经理办公会是集体化决策的主要体现。会议由总经理主持,副总经理、行政事务部经理
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