产品认证内部质量体系审核计划和检查表.docx
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1、20xx年度产品认证内部质量体系审核方案1、审核目的:评价公司XXX、XXX产品实施产品认证的一样性和可行性。2、审核的准则aXXX设备认证明施规则b.公司质量管理体系文件;公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。c.产品适用的法律法规,,3、审核的范围:公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。4、有关背景状况:公司于2013年2月2122日进行内部审核,对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核,通过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T
2、19001-2008标准要求,体系有效。产品认证符合配线设备认证明施规则一样性要求,维持原质量体系和产品认证证书。审核发觉的稍微不符合项,经相关部门进行缘由分析和制订、实施订正措施后已闭环。公司2013年初探讨确定,公司依据目前市场的需求,应扩大产品经营范围,促进企业生产经营的持续发展,为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁水纹管的生产经营,为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作,对上述产品是否满足相关设备认证明施规则的一样性要求进行一次补充内部审核,以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以自愿性产品认证质量体系通用要求为依据,着重关注上述产品在产品实施过程中的一样性、符合性
3、要求。关注产品认证产品所需的检测资源等。5、本次支配内审时,应按配线设备认证明施规则和“电缆光缆设备认证明施规则及相关行业标准的相关要求,对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。6、各部门涉及的主要过程:按公司质量手册(A/0版)中质量管理体系过程职责安排表的规定执行。7、审核方法:实行抽样检查8、审核区域、频次、时间支配和重关注内容见下表:审核区域审核频次时间支配重点关注内容高层1内部审核和管理评审实施状况和一样性状况公司体系文件的限制、年度培训支配制定和实施。特别过程/岗综合部1位员工实力考核。生技部1对生产过程的限制和过程的变更的限制状况。2013年6月市场部1对客户投诉的处理和满足度
4、的调查品质部1对认证产品生产过程中检测资源的限制、产品过程质量的限制选购部1对认证产品关键原材料/元器件的一样性限制。8、内审实施前由审核组长按本方案编制详细实施支配。以上方案是否相宜,请总经理批示。乔秀华综合室:2013年5月20日同意总经理看法:徐济长总经理:2013年5月21日20xx年产品认证内部审核实施支配1、审核目的:评价公司XXX产品是否持续稳定生产符合XX设备认证明施规则中一样性、符合性的要求。2、审核依据:XX设备认证明施规则。公司质量手册、程序文件和质量管理体系其他文件及公司产品涉及的相关国家标准。3、审核范围:公司XXX、XXX认证产品生产和服务过程有关的质量活动及一样性
5、要求。4、审核时间:20XX年X月XX日至20xx年X月XX日。5、本次审核组组长:成员:6、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议:最高管理者、管代及与审核有关的管理人员参与。现场审核活动:按时间支配,被审核方有关人员应在本岗位,并主动协作审核员进行审核.7、审核日程支配:产品认证内部审核实施支配日期时间审核内容受审核部门审核员8:008:30首次会议全体8:30-10:00P4、P5、P6、P15生技部A20年综合部A10:OO-12:00P4(关键工序人员实力培训)X月XX日品质部B8:30-17:00P1.、P7、P8、P9、P1.OxP1.1.xP12采购部A13:
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