餐饮采购管理办法.docx
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1、一、目的为规范本酒楼的采购业务,使各有关人员有所依循,特制定本办法。二、适用范围适用于本酒楼采购业务的开展。三、管理规定(一)采购工作的基本要求1 .严格遵守财务制度,在从事采购业务中,遵纪守法,讲信誉,不索贿、受贿,与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系,在平等互利的原则下开展工作。2 .每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定,确定采购内容,及时安排采购,确保各类物品原材料的正常供给。3 .根据各部门采购货单,核对所需各类物品,原材料的名称、型号、规格、产地等项目是否完整。遇到某项不清楚,就要向该项的使用部门了解,核对后再进行采购,避免出现错购。4 .认真核实各部门的大
2、宗采购计划,根据仓库存货情况,提出建议,报总经理审阅实际的采购计划。5 .各项采购计划及每口所需的各类物品、原材料,必须选择三家供货商报价,并协同相关使用部门经理进行质、价评定,提出建议,报总经理审核,签订供货合同。6 .对定型、常用性的物品、原材料,必须执行库存规定,做好周期性的计划工作,及时补仓(库存计划由各部门经理编定,报总经理批准后执行)。7 .采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收,发现货不对板或质量、数量出现问题,要及时与供货商联系,作拒收或退货处理,切实保障酒楼利益。8 .每批购进的物品、原材料,必须及时办理入仓手续,并立即到财务部报账,不得拖账、挂账
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