ISO体系认证审核前公司各部门需要准备的资料.docx
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1、ISO体系认证审核前公司各部门需要准备的资料IS09001.50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1.内部管理体系审核的资料。2、管理评审的资料。3、质量目标分解及完成情况统计表。4、受控文件清单(包括了第三层次的各项管理制度5、文件发放记录。6、岗位任职资格要求。7、人力资源发展规划。8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。(准备复印件)9、年度员工培训计划。10、已实施的培训的培训记录。11、员工绩效考核制度和考核表。12、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。13、特种设备的年检证书:如叉车
2、、电梯等。(准备复印件)二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。2、两份已完工程和在建工程(计划中安排的)的标书评审记录和合同评审记录。3、在建工程合同履约情况监督记录。4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。5、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。三、工程部1、施工过程流程图(准备复印件)2、记录清单(包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称,以及相应的”供方评价表二4、公司施工机具设备台帐。5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录,设备维修记录。6、合格分包方名录,并准备2家分包方的分包方评价表。(如果有分包的情况需要)
3、7、对项目经理部的定期检有记录。8、已完工程的竣工验收记录(四方签字盖章)1-2份。(准备复印件)9、施工验收标准、规范清单(Word版110、各项应急预案、应急演练记录。I1.对项目经理部体系运行情况的检查记录。12、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。2、供方评价表3、采购计划或申购清单。4、建立采购合同台账。五、质检部1.公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。2、公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计
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